Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

Помогите разобраться! К списку тем

Помогите разобраться!
В категории списаны и исключены все ОС (по фин.учёту), а в налоговом ещё висит 270 лат. Можно списать на хоз.нужды предприятия.А как? Какая это проводка? Помогите, а то каша в голове?
Natalia
Natalia 23.02.2009 14:52
1009 сообщений на сайте

Ответы (13)

А никак, эти 270 латов только в декларации по ПНП отражаются и не имеют никакого отношения к финансовому учёту.
Tt7
Tt7 23.02.2009 14:59
37863 сообщения на сайте
Тогда могу ли я эту сумму указать в UIN годовой декларации за 2008 год в 39 графе, ведь в 5 графе 0?
Natalia
Natalia 23.02.2009 15:10
1009 сообщений на сайте
К 39-й эта сумма не имеет отношения, потому что это не есть сумма налогового износа, потому правильнее её относить в 64 строку с расшифрокой - согласно 13 статьи 1 части 6 пункта закона о ПНП.

А Вы что, все ОС списали прям в январе 2008-го?
Tt7
Tt7 23.02.2009 15:16
37863 сообщения на сайте
Да они ещё списались в 2006 году, но остался остаточек, который продолжали как обычно списывать (в налоговом износе).
Natalia
Natalia 23.02.2009 15:21
1009 сообщений на сайте
Ну, по большому счёту, в 2008-м эти суммы нельзя включать в ПНП декларацию на уменьшение, да и начислять налоговый износ на не существующие уже ОС тоже было неправильным, потому что всё нужно было учитывать в том периоде таксации, в котором это произошло.
Tt7
Tt7 23.02.2009 15:26
37863 сообщения на сайте
И тогда у нас и финансовый, и налоговый износы равны 0?
Natalia
Natalia 23.02.2009 15:27
1009 сообщений на сайте
Значит желательно пересдать декларации прошлых лет?
Natalia
Natalia 23.02.2009 15:28
1009 сообщений на сайте
Желательно.
Tt7
Tt7 23.02.2009 15:29
37863 сообщения на сайте
Спасибо за разъяснения!
Natalia
Natalia 23.02.2009 15:42
1009 сообщений на сайте
Ar vienu deklarāciju jau nebūs līdzēts.

Ja nepareizs nodokļu nolietojums - nepareizs UIN.

Nepareizs UIN - nepareizs viss gada pārskats (bilance, pašu kapitāla kustības pārskats, naudas plūsma..)...
Andaz
Andaz 23.02.2009 16:27
27892 сообщения на сайте
Были убытки, UIN не начислялся, а годовые отчёты прошлых лет ведь ненужно пересдавать?
Natalia
Natalia 23.02.2009 17:14
1009 сообщений на сайте
Годовые отчеты нельзя пересдавать. Если в результате изменения декларации произошли изменения статей баланса, то нужно изменить начальные остатки на 01.01.08. и пояснить в приложении, почему не совпадает остаток на конец 2007 года с остатком на начало 2008 года. Но у вас в результате ничего не меняется, т.к. ПНП не начислялся. Поэтому даже входящие остатки менять не надо - только декларации пересдать.
Martinas
Martinas 23.02.2009 17:22
38532 сообщения на сайте
Спасибо, успокоили!
Natalia
Natalia 23.02.2009 17:25
1009 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.