Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит
Исправление соц.отчета за прошлый год К списку тем
Kika 25.02.2009 18:39
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Ответы (26)
Diemžēl tikai šajā gadā un par maiju labot tekošā mēmeeša izpeļņu un VSAOI nevis korekcijās likt.Navparedzēts VSAOI uz atpakaļu vairāk kā vienu mēnesi ( korekcijās ) labot.
С подоходным налогом я так понимаю можно новые исправленные отчеты сдать
---------------------------------------------------------------------------
Подоходный за прошлый год исправить уже нельзя,только через декларации физических лиц.
А по социальному через коррекцию.
( И еще,мысли вслух,если просят сделать только годовой,то и надо делать только годовой по имеющимся данным,а не исправлять ошибки...)
---------------------------------------------------------------------------
Подоходный за прошлый год исправить уже нельзя,только через декларации физических лиц.
А по социальному через коррекцию.
( И еще,мысли вслух,если просят сделать только годовой,то и надо делать только годовой по имеющимся данным,а не исправлять ошибки...)
27. В отчетном месяце работодатель уточняет трудовые доходы работополучателя и обязательные взносы:
27.1. за предыдущий месяц перед отчетным месяцем (также по тем лицам, которые в отчетном месяце не имели статуса работополучателя, а в предыдущем месяце перед отчетным месяцем были в статусе работополучателя). В сообщении работодателя указывается увеличение или уменьшение трудового дохода (графа 6) и обязательных взносов (графа 7);
27.2. в отчетном месяце за предыдущие месяцы до упомянутого в подпункте 27.1 данных правил месяца, кроме упомянутых в подпунктах 28.2 и 28.3 случаев. В сообщении работодателя за отчетный месяц соответственно увеличиваются или уменьшаются трудовые доходы (графа 4) и обязательные взносы (графа 5);
27.1. за предыдущий месяц перед отчетным месяцем (также по тем лицам, которые в отчетном месяце не имели статуса работополучателя, а в предыдущем месяце перед отчетным месяцем были в статусе работополучателя). В сообщении работодателя указывается увеличение или уменьшение трудового дохода (графа 6) и обязательных взносов (графа 7);
27.2. в отчетном месяце за предыдущие месяцы до упомянутого в подпункте 27.1 данных правил месяца, кроме упомянутых в подпунктах 28.2 и 28.3 случаев. В сообщении работодателя за отчетный месяц соответственно увеличиваются или уменьшаются трудовые доходы (графа 4) и обязательные взносы (графа 5);
Подоходный за прошлый год исправить уже нельзя,только через декларации физических лиц.
А по социальному через коррекцию.
( И еще,мысли вслух,если просят сделать только годовой,то и надо делать только годовой по имеющимся данным,а не исправлять ошибки...)
---------------------------------------------------------------------------
Спасибо за ответы.Я бы рада по имеющимся данным,да только к сожалению приходится делать еще несколько месяцев прошлого года, бухгалтерия толком не велась,сами хозяева "лепили" отчеты Поняли что баланс им не осилить,вот и попросили .
Пытаюсь сделать годовой pazinojums по людям (он еще не сдан)и естественно правильным он не получается.
А исправлять через декларацию физических лиц,это как, я с таким еще не сталкивалась?
А по социальному через коррекцию.
( И еще,мысли вслух,если просят сделать только годовой,то и надо делать только годовой по имеющимся данным,а не исправлять ошибки...)
---------------------------------------------------------------------------
Спасибо за ответы.Я бы рада по имеющимся данным,да только к сожалению приходится делать еще несколько месяцев прошлого года, бухгалтерия толком не велась,сами хозяева "лепили" отчеты Поняли что баланс им не осилить,вот и попросили .
Пытаюсь сделать годовой pazinojums по людям (он еще не сдан)и естественно правильным он не получается.
А исправлять через декларацию физических лиц,это как, я с таким еще не сталкивалась?
Kika 25.02.2009 20:25
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
исправлять через декларацию физических лиц,это как, я с таким еще не сталкивалась?
--------------------
sami rabotnuki ejo sdadut, gde ukazut kak dolzno bilo bit
--------------------
sami rabotnuki ejo sdadut, gde ukazut kak dolzno bilo bit
А откуда работник будет знать как надо в его декларации ,если я даже правильный pazinojums сдать не могу?
А как на фирме для VID это исправить? Хозяева занижали отчетах IIN, ,а мне его доначислить ведь теперь надо?
А как на фирме для VID это исправить? Хозяева занижали отчетах IIN, ,а мне его доначислить ведь теперь надо?
Kika 25.02.2009 20:43
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Если неправильно указывался в отчетах удержанный подоходный налог, то, по-моему, надо пересдать отчеты за те месяцы.
Я тоже так собиралась делать,но теперь после обсуждения растерялась.
Kika 25.02.2009 21:11
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Giza
сообщений: 4337 25.02.2009 19:03
С подоходным налогом я так понимаю можно новые исправленные отчеты сдать
---------------------------------------------------------------------------
Подоходный за прошлый год исправить уже нельзя,только через декларации физических лиц.
А по социальному через коррекцию.
- Это с чего Вы так решили?? Я вот делая годовой и сверяя распечатки обнаружила ошибку, что не правильно в одном месяца указала удержанный налог в отчете. И почему мне его не исправить? И самое главное, КАК это может исправить физическое лицо через свою декларацию не понятно.
сообщений: 4337 25.02.2009 19:03
С подоходным налогом я так понимаю можно новые исправленные отчеты сдать
---------------------------------------------------------------------------
Подоходный за прошлый год исправить уже нельзя,только через декларации физических лиц.
А по социальному через коррекцию.
- Это с чего Вы так решили?? Я вот делая годовой и сверяя распечатки обнаружила ошибку, что не правильно в одном месяца указала удержанный налог в отчете. И почему мне его не исправить? И самое главное, КАК это может исправить физическое лицо через свою декларацию не понятно.
Оставьте бруто доходы такими как есть. Исправте только иин.Пересдайте все отчеты с новым иин +годовой иин.Соц налог при этом с ВИД данными сойдется.Если в результате появляется доплата/переплата работнику отрегулируйте 2009 годом по 5610:-x
Olegator 25.02.2009 21:29
1912 сообщений на сайте
1912 сообщений на сайте
Исправте только иин-конечно чтобы он соответствовал брутто доходам
Olegator 25.02.2009 21:31
1912 сообщений на сайте
1912 сообщений на сайте
У меня был случай когда ИИН несовпадал именно потому что руководители сами делали отчеты и ИИН указывали не за тот месяц:-)
Olegator 25.02.2009 21:33
1912 сообщений на сайте
1912 сообщений на сайте
Olegator ,cпасибо
Kika 25.02.2009 21:39
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Nekoreti uzrādīto IIN ne tikai var, bet vajag labot un ne tikai par iepriekšējo, bet gan par trim pēdējiem, ja atrod kļūdu.
Ken 26.02.2009 08:42
334 сообщения на сайте
334 сообщения на сайте
Olegator
сообщений: 999 25.02.2009 21:31
Исправте только иин-конечно чтобы он соответствовал брутто доходам
--------------------------
Это как он будет соответствовать? Не поняла. В отчете удержанный налог.
сообщений: 999 25.02.2009 21:31
Исправте только иин-конечно чтобы он соответствовал брутто доходам
--------------------------
Это как он будет соответствовать? Не поняла. В отчете удержанный налог.
ну конечно доходам за прошлый месяц.
Просто я вначале написала-исправте только иин.Когда прочитала то поняла что это можно неверно понять-ну типа доходы не правим а иин правим все равно.
Идею я думаю поняли мою правильно.Постараюсь еще раз-Брутто доходы не меняем.А ИИН меняем в том случае если и при этом появится ошибка.
Если ИИН при этом исправлять не надо то конечно его не меняем.
У меня был случай когда ИИН несовпадал именно потому что руководители сами делали отчеты и ИИН указывали не за тот месяц.При этом меняла только иин.:-) Ни бруто дох ни соц не менялся
Просто я вначале написала-исправте только иин.Когда прочитала то поняла что это можно неверно понять-ну типа доходы не правим а иин правим все равно.
Идею я думаю поняли мою правильно.Постараюсь еще раз-Брутто доходы не меняем.А ИИН меняем в том случае если и при этом появится ошибка.
Если ИИН при этом исправлять не надо то конечно его не меняем.
У меня был случай когда ИИН несовпадал именно потому что руководители сами делали отчеты и ИИН указывали не за тот месяц.При этом меняла только иин.:-) Ни бруто дох ни соц не менялся
Olegator 26.02.2009 17:14
1912 сообщений на сайте
1912 сообщений на сайте
Я к сожален очень плохо письменно изъясняюсь-поэтому и редко отвечаю.Думаю правильно а выражаюсь коряво как то:-(
Olegator 26.02.2009 17:16
1912 сообщений на сайте
1912 сообщений на сайте
Может шалвей начать приниматьLOL
Olegator 26.02.2009 17:16
1912 сообщений на сайте
1912 сообщений на сайте
Ой, и у меня такая же проблема Исправлять чужую ошибку боюсь - мало ли что предыдущий бухгалтер думала, но куда разницу по соц.налогу запихнуть, чтоб выписка ВИДа и остатки по счету сходились - понятия не имею. Вернее имею, но ... может это я чего недопоняла в работе предыдущего буха. и тогда уже мой ляпсус будет кого-то шокировать
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть