Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

Izmaksu periodizacija un PVN dekl. К списку тем

Izmaksu periodizacija un PVN dekl.
Labdien!

Varbut kadam ir ideja ka vienlaicigi ieverot uzkrajuma principu (izmaksas japiesaista periodam, kad radusas) un PVN dekl.iesniegsanulidz 15. datumam. No maija par pakalpojumiem sanemtos rekinos uzradito PVN var uzskaitit uzreiz uz prieksnodokli (bez konta 2311). Rekinu, piemeram, no LMT sanemam 15. datuma par ieprieksejo menesi.
Viestursnc
Viestursnc 31.05.2004 13:37
125 сообщений на сайте

Ответы (8)

Думаю, что на практике учесть предналог до получения счета невозможно. Поэтому придется дожидаться счета.
Tt
Tt 31.05.2004 13:46
2348 сообщений на сайте
Про периодизацию говорили не так давно, когда обсуждали составление годового отчета. То же самое при желании можно делать и каждый месяц.

Услуги апреля (проводка 30 апреля)

Д "расходы" К "накопленные обязательства"

При получении счета

Д "накопленные обязательства" К "расчеты и поставщиками"

Д "предналог" К "расчеты с поставщиками".

Вычесть предналог раньше получения налогового счета нельзя (ч.1 ст.10 закона "О НДС") - вычитать можно суммы, указанные в налоговых счетах. Нет счета - нет и предналога.
Maija
Maija 31.05.2004 13:58
28223 сообщения на сайте
Paldies!

Sini gadijuma ertak ir saglabat veco kartiba ,jo tas nav aizliegts.
Viestursnc
Viestursnc 31.05.2004 14:03
125 сообщений на сайте
А какой типовой счет для накопленных обязательств?
Jelizaveta
Jelizaveta 01.06.2004 09:15
407 сообщений на сайте
Nezinu par uzkratam saistibam. Manuprat, ertak ir izmantot kontu 2311 ka agrak un tad ir mazak gramatojumu.
Viestursnc
Viestursnc 01.06.2004 10:13
125 сообщений на сайте
Елизавета. Типовых счетов у нас в стране нет, ни для накопленных обязательств, ни для чего другого. Номер можете придумать сами из группы обязательств. У меня он - 5319. Мне так понравилось.

Виестурс. Сохранить прежний порядок - ваше право. Проводок от этого меньше не станет. Если вы раньше не гоняли майские счета за апрельский телефон через накопленные обязательства, то можете не гонять и сейчас. А просто проводить его в мае после получения:

Д "расходы" К "поставщики"

Д "предналог" К "поставщики".

Проводок будет даже меньше.

Периодизация важна при составлении годового отчета (декабрьские счета, полученные в январе). А если вы в течение года промежуточных балансов не составляете и начальство не интересуют помесячные показатели, то можете и не утруждаться.
Maija
Maija 01.06.2004 11:03
28223 сообщения на сайте
Tas vairak saistits ar manam finansu direktora funkcijam. Respektivi, gribas datu baze vienu darijumu iereģistret tikai vienu reizi gan nodokļu, gan finansu, gan vadibas grāmatvedībai un savakt visas perioda izmaksas bez papildus aprekiniem.
Viestursnc
Viestursnc 01.06.2004 11:27
125 сообщений на сайте
В этом случае одной проводкой не обойдетесь. Придется делать так, как я советовала в самом начале. И вычитать предналог по получению счета или по факту оплаты для доходов-расходов периода значения не имеет.

Разница связана с тем, что финансовый и налоговый учет - разные области. В финансовом учете события регистрируются тогда, когда они реально произошли независимо от даты оформления бумаг. Налоговый учет привязан к оправдательным документам и считать налог, не имея на руках документов нельзя. Поэтому выбор за вами: добавить себе работы, но получить большую точность или пожертвовать точностью, но сэкономить рабочее время.
Maija
Maija 01.06.2004 11:44
28223 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.