Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
PVN только приоплате К списку тем
Ответы (118)
Tt7
ziņojumu: 26141 12.03.2009 15:51
Innakr, а не проще было бы того товару заказывать столько, что бы потом возвратом не страдать?
----------------------
И то верно- отчисляли бы предналог как все, и проблем не было
ziņojumu: 26141 12.03.2009 15:51
Innakr, а не проще было бы того товару заказывать столько, что бы потом возвратом не страдать?
----------------------
И то верно- отчисляли бы предналог как все, и проблем не было
Dinaro 12.03.2009 15:55
8241 сообщение на сайте
8241 сообщение на сайте
Nu tad parādiet PVN par atgriezto preci gan priekšnodoklī, gan arī korekcijā. IMHO
Dinaro 12.03.2009 15:57
8241 сообщение на сайте
8241 сообщение на сайте
Innakr раз шеф это придумал, то пусть вам методику и пишет, как вы должны учитывать ПВН. А наше, бухгалтерское дело, правильно заграматовать все это.
12.03.2009 15:41
если возвращаем неоплаченный товар, то в декларацию НЕ НАДО???
Не надо будет только в том случае, если в накладной этот товар будет возвращён ВМЕСТЕ с ПВНом, а не выделен отдельно, что , вообщем-то, будет являться нарушением требований закона о ПВН, а так - глядите кому как нравится.
----------------
Nepiekrītu. Galvenais ir PVN uzskaite. Tajā PVN tiek uzskaitīts pie jebkuras atskaitāmā priekšnodokļa Tiesību Formēšanas. Likums neparedz kādas nebūt pārmaiņas. Ir tā kā saka Innakr 12.03.2009 15:41.
Jāatceras un labi jāielāgo tikai kontu korespodence gadījumā, ja atskaitāmā priekšnodokļa tieības tiek veidotas pie apmaksas. IMO
если возвращаем неоплаченный товар, то в декларацию НЕ НАДО???
Не надо будет только в том случае, если в накладной этот товар будет возвращён ВМЕСТЕ с ПВНом, а не выделен отдельно, что , вообщем-то, будет являться нарушением требований закона о ПВН, а так - глядите кому как нравится.
----------------
Nepiekrītu. Galvenais ir PVN uzskaite. Tajā PVN tiek uzskaitīts pie jebkuras atskaitāmā priekšnodokļa Tiesību Formēšanas. Likums neparedz kādas nebūt pārmaiņas. Ir tā kā saka Innakr 12.03.2009 15:41.
Jāatceras un labi jāielāgo tikai kontu korespodence gadījumā, ja atskaitāmā priekšnodokļa tieības tiek veidotas pie apmaksas. IMO
Leciigaa 12.03.2009 15:58
2691 сообщение на сайте
2691 сообщение на сайте
"если при получении НДС не ставили в предналог. то и при возврате ставить в налог нечего..." - при получении не ставили, зато ставили при оплате.
Я тоже один умный весч скажу, если ОДЫН раз ставили (неважно когда), то при возврате надо обязательно в корекцию, чтоб в результате 0 получился.
Я тоже один умный весч скажу, если ОДЫН раз ставили (неважно когда), то при возврате надо обязательно в корекцию, чтоб в результате 0 получился.
Innakr
сообщений: 577 12.03.2009 14:28
А как с возвратом? Коррекция 57+67?
Inst
сообщений: 39281 12.03.2009 14:35
Если вы возвращаете - 57
сообщений: 577 12.03.2009 14:28
А как с возвратом? Коррекция 57+67?
Inst
сообщений: 39281 12.03.2009 14:35
Если вы возвращаете - 57
если при получении НДС не ставили в предналог. то и при возврате ставить в налог нечего..." - при получении не ставили, зато ставили при оплате.
я так поняла, что возвращают неоплачиваемый товар.
я так поняла, что возвращают неоплачиваемый товар.
Inst 12.03.2009 16:08
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
неоплаченный т.е.
Inst 12.03.2009 16:08
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Ak Dievs - bet ... Realizācijai noteikumi ir pastāvējuši vienoti vienmēr ! Tātad saņemtas atgrieztās preces PVN korekcijai ir jābūt bezierunu kārtībā.
Leciigaa 12.03.2009 16:13
2691 сообщение на сайте
2691 сообщение на сайте
Albina
сообщений: 41161 12.03.2009 15:58
Innakr раз шеф это придумал, то пусть вам методику и пишет, как вы должны учитывать ПВН. А наше, бухгалтерское дело, правильно заграматовать все это.
--------------------------------------------------
Если бы так было просто! А то вживаюсь в ситуацию, хочу понять: как правильно по закону сделать и учесть пожелания шефа. А методика ещё впереди...
сообщений: 41161 12.03.2009 15:58
Innakr раз шеф это придумал, то пусть вам методику и пишет, как вы должны учитывать ПВН. А наше, бухгалтерское дело, правильно заграматовать все это.
--------------------------------------------------
Если бы так было просто! А то вживаюсь в ситуацию, хочу понять: как правильно по закону сделать и учесть пожелания шефа. А методика ещё впереди...
РЕЗЮМЕ:
1. Получаем товар, но предналогом НЕ пользуемся
Дт 2130 Кт 5310 200,00
Дт 2391 Кт 5310 42,00
2. Оплата ЧАСТИ накладной
Дт 5310 Кт 2620 100,00
и пользуемся правом на предналог пропорционально оплате Дт 5721 Кт 2391 21,00
3. Возвращаем Неоплаченный товар
Дт 5310 Кт 2130 100,00
Дт 5310 Кт 5721 21,00 - в декларацию ПВН в 57 строку
Одновременно используем право на эту часть ПВН
Дт 5721 Кт 2391 21,00 - в декларацию в предналог.
Правильно я поняла?
1. Получаем товар, но предналогом НЕ пользуемся
Дт 2130 Кт 5310 200,00
Дт 2391 Кт 5310 42,00
2. Оплата ЧАСТИ накладной
Дт 5310 Кт 2620 100,00
и пользуемся правом на предналог пропорционально оплате Дт 5721 Кт 2391 21,00
3. Возвращаем Неоплаченный товар
Дт 5310 Кт 2130 100,00
Дт 5310 Кт 5721 21,00 - в декларацию ПВН в 57 строку
Одновременно используем право на эту часть ПВН
Дт 5721 Кт 2391 21,00 - в декларацию в предналог.
Правильно я поняла?
Innakr
ziņojumu: 581 12.03.2009 15:57
Товар идёт большими партиями на реализацию, сроки или не оговорены, или более года.
--------------------
Kādā sakarā Jūs šo rakstījāt?!! ... ja paši Neveicat realizāciju. Fu...
ziņojumu: 581 12.03.2009 15:57
Товар идёт большими партиями на реализацию, сроки или не оговорены, или более года.
--------------------
Kādā sakarā Jūs šo rakstījāt?!! ... ja paši Neveicat realizāciju. Fu...
Leciigaa 12.03.2009 16:30
2691 сообщение на сайте
2691 сообщение на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть