Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

PVN только приоплате К списку тем

PVN только приоплате
Новый шеф решил отчислять PVN в priekšnodoklis только при оплате счетов и накладных.Немного затормозила: 1.Если оплачивается часть накладной - ПВН пропорционально оплате или после окончательного расчета? 2. Если возврат ранее полученного товара - то в 57 и 67 строки декларации? Подскажите, пожалуйста.
Innakr
Innakr 12.03.2009 13:56
782 сообщения на сайте

Ответы (118)

Tt7

ziņojumu: 26141 12.03.2009 15:51

Innakr, а не проще было бы того товару заказывать столько, что бы потом возвратом не страдать?

----------------------

И то верно- отчисляли бы предналог как все, и проблем не было
Dinaro
Dinaro 12.03.2009 15:55
8241 сообщение на сайте
Товар идёт большими партиями на реализацию, сроки или не оговорены, или более года.
Innakr
Innakr 12.03.2009 15:57
782 сообщения на сайте
Nu tad parādiet PVN par atgriezto preci gan priekšnodoklī, gan arī korekcijā. IMHO
Dinaro
Dinaro 12.03.2009 15:57
8241 сообщение на сайте
Innakr раз шеф это придумал, то пусть вам методику и пишет, как вы должны учитывать ПВН. А наше, бухгалтерское дело, правильно заграматовать все это.
Albina
Albina 12.03.2009 15:58
64703 сообщения на сайте
12.03.2009 15:41

если возвращаем неоплаченный товар, то в декларацию НЕ НАДО???

Не надо будет только в том случае, если в накладной этот товар будет возвращён ВМЕСТЕ с ПВНом, а не выделен отдельно, что , вообщем-то, будет являться нарушением требований закона о ПВН, а так - глядите кому как нравится.

----------------

Nepiekrītu. Galvenais ir PVN uzskaite. Tajā PVN tiek uzskaitīts pie jebkuras atskaitāmā priekšnodokļa Tiesību Formēšanas. Likums neparedz kādas nebūt pārmaiņas. Ir tā kā saka Innakr 12.03.2009 15:41.

Jāatceras un labi jāielāgo tikai kontu korespodence gadījumā, ja atskaitāmā priekšnodokļa tieības tiek veidotas pie apmaksas. IMO
Leciigaa
Leciigaa 12.03.2009 15:58
2691 сообщение на сайте
"если при получении НДС не ставили в предналог. то и при возврате ставить в налог нечего..." - при получении не ставили, зато ставили при оплате.

Я тоже один умный весч скажу, если ОДЫН раз ставили (неважно когда), то при возврате надо обязательно в корекцию, чтоб в результате 0 получился.
Makssoft
Makssoft 12.03.2009 15:59
24096 сообщений на сайте
Вот я и хочу уточнить:

сам возврат - в 57

предналог - в 67

Так?
Innakr
Innakr 12.03.2009 16:00
782 сообщения на сайте
ОДЫН раз надо, сам возврат нигде не показывается, только ПВН
Makssoft
Makssoft 12.03.2009 16:02
24096 сообщений на сайте
Innakr

сообщений: 577 12.03.2009 14:28

А как с возвратом? Коррекция 57+67?

Inst

сообщений: 39281 12.03.2009 14:35

Если вы возвращаете - 57
Makssoft
Makssoft 12.03.2009 16:03
24096 сообщений на сайте
Ну, конечно, ПВН с возвратной накладной, а не сам.
Innakr
Innakr 12.03.2009 16:05
782 сообщения на сайте
если при получении НДС не ставили в предналог. то и при возврате ставить в налог нечего..." - при получении не ставили, зато ставили при оплате.

я так поняла, что возвращают неоплачиваемый товар.
Inst
Inst 12.03.2009 16:08
нет сообщений на сайте
неоплаченный т.е.
Inst
Inst 12.03.2009 16:08
нет сообщений на сайте
Товар возвращается НЕоплаченный.
Innakr
Innakr 12.03.2009 16:10
782 сообщения на сайте
А откуда 3 операции?

1. Получение товара

2. Оплата товара

3. Возврат товара
Makssoft
Makssoft 12.03.2009 16:11
24096 сообщений на сайте
Тогда логика та же: если ни разу не ставили, то и в корекции показывать нечего.
Makssoft
Makssoft 12.03.2009 16:12
24096 сообщений на сайте
Ak Dievs - bet ... Realizācijai noteikumi ir pastāvējuši vienoti vienmēr ! Tātad saņemtas atgrieztās preces PVN korekcijai ir jābūt bezierunu kārtībā.
Leciigaa
Leciigaa 12.03.2009 16:13
2691 сообщение на сайте
Albina

сообщений: 41161 12.03.2009 15:58

Innakr раз шеф это придумал, то пусть вам методику и пишет, как вы должны учитывать ПВН. А наше, бухгалтерское дело, правильно заграматовать все это.

--------------------------------------------------

Если бы так было просто! А то вживаюсь в ситуацию, хочу понять: как правильно по закону сделать и учесть пожелания шефа. А методика ещё впереди...
Innakr
Innakr 12.03.2009 16:13
782 сообщения на сайте
РЕЗЮМЕ:

1. Получаем товар, но предналогом НЕ пользуемся

Дт 2130 Кт 5310 200,00

Дт 2391 Кт 5310 42,00

2. Оплата ЧАСТИ накладной

Дт 5310 Кт 2620 100,00

и пользуемся правом на предналог пропорционально оплате Дт 5721 Кт 2391 21,00

3. Возвращаем Неоплаченный товар

Дт 5310 Кт 2130 100,00

Дт 5310 Кт 5721 21,00 - в декларацию ПВН в 57 строку

Одновременно используем право на эту часть ПВН

Дт 5721 Кт 2391 21,00 - в декларацию в предналог.

Правильно я поняла?
Innakr
Innakr 12.03.2009 16:22
782 сообщения на сайте
Leciigaa, а до конца прочесть?

что , вообщем-то, будет являться нарушением требований закона о ПВН,
Tt7
Tt7 12.03.2009 16:30
37863 сообщения на сайте
Innakr

ziņojumu: 581 12.03.2009 15:57

Товар идёт большими партиями на реализацию, сроки или не оговорены, или более года.

--------------------

Kādā sakarā Jūs šo rakstījāt?!! ... ja paši Neveicat realizāciju. Fu...
Leciigaa
Leciigaa 12.03.2009 16:30
2691 сообщение на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.