Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Avanss un PVN К списку тем

Avanss un PVN
Sveicināti cienījamie grāmatveži!

Lūdzu Jūsu palīdzību šādā jautājumā:

Esmu saņēmusi rēķinu no Igaunijas, kurā ir norādīts: pirmā iemaksa un summa (pēc līguma mums ir tā, ka vispirms mēs samaksājam pirmo iemaksu 50% apmērā, tad viņi sāk izgatavot mums nepieciešamo preci, bet kad preci esam saņēmuši, tad atlikušos 50% samaksājam).Jautājums ir tāds, vai man ir jāpiemēro pašaplikšanas princips un pašai jāaprēķina PVN saņemot šo rēķinu vai es varēšu aprēķināt, kad būs preču rēķins? Rēķinā nav norādīta PVN 0% likme!
Labameitene
Labameitene 01.06.2004 11:39
433 сообщения на сайте

Ответы (3)

В любом случае сначала должен быть налоговый счет с 0%, чтобы сначала начислить НДС к уплате, а потом отнести его в предналог.
Tt
Tt 01.06.2004 15:37
2348 сообщений на сайте
Mani konsultēja topošais revidents un teica, ka ir pareizi, ka nav uzrādīts 0% PVN, jo 0% PVN vajadzētu būt uzrādītam tad, kad saņemšu galīgo preču rēķinu. Tā kā man tagad nav nekas jāaprēķina un deklarācijā jāuzrāda. Kā domājat, vai tā būtu pareizi?
Labameitene
Labameitene 01.06.2004 16:44
433 сообщения на сайте
Я думаю, в декларации надо показать, когда придут товары. Во-первых, будет основание - налоговый счет, во-вторых, ст.10 ч. 1 п.7 и методич. указания п.102,3 намекают, что для предналога товары сначала должны быть приобретены.
Tt
Tt 01.06.2004 16:52
2348 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.