IIN Gada deklarācija.
Ielikšu savu jautājumu un VID atbildi. Varbūt kādam noder. Man noderēja, esmu pat priecīga, jo ieturēto nodokli no algas vēl dabūšu pat atpakaļ:-)Labdien.
Gribu uzdot sekojošu jautājumu.
2008.gadā piem. 6 mēnešus saņēmu algu kā darba ņēmējs ar nodokļu grāmatiņu un
piemērotu neapliekamo minimumu 480 Ls., bet vienlaicīgi visu gadu biju reģistrējusies
kā pašnodarbinātā fiksētā IIN nodokļa maksātāja.
Par darba algas ieņēmumiem aizpildu dekl D1 , par fiksēto IIN deklarāciju D5.
Jautājums - aizpildot veidlapu D vai varu ierakstīt aprēķinā piemēroto neapliekamo
minimumu šos 480 Ls kā darba ņēmēja? Tad IIN uzskaitītos maksājamais tikai no
fiksētā IIN saimnieciskajā darbībā, jo par darba algu jau nodoklis ir samaksāts.
Labdien!
D pielikumā Jūs varat uzrādīt pilnu neapliekamo minimumu Ls 960. Fiksēto nodokli aprēķina atsevišķi D5 pielikumā.
Es pati biju VID un arī noskaidroju, ka gan attaisnotos izdevumus, gan neapliekamo minimumu var dabūt atpakaļ fiksētā nodokļa maksātājs, ja vien ir ar 25% apliekamie ienākumi bijuši,tātad, tikai no darba algas samaksātā nodokļa apmērā.Fiksētā IIN avansu nedrīkst izmantot šādiem nolūkiem. D 18. rindā liku 0,00, jo tur iznāca ar "-", bet 19.rindā tikai no D5 2.rindu-aprēķināto(manā gadījumā tie bija 450lati)un visu samaksāto 25% nodokli pēc deklarācijas dabūju atpakaļ.To kopā ar fiksēto avansu 20. rindā. Vismaz tādu deklarāciju pieņēma no tā cilvēka, kuram es taisīju, un es arī domāju, ka tā ir pareizi.