Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Годовой отчет

UIN avansa maksājums К списку тем

UIN avansa maksājums
Labdien!

man tāds jautājums - vai rēķinot avansa maksājumu, jabūt ar visiem santīmiem? Liels paldies
Solstra
Solstra 01.04.2009 11:13
186 сообщений на сайте

Ответы (9)

Ar santīmiem.
Sola
Sola 01.04.2009 11:20
2446 сообщений на сайте
Man arī viens jautājums par UIN avansa maksājumu. Pielikšu tepatās klātu.

Ja 2008.gadā sanāk peļņa, bet tā vēl nesedz iepriekšējā gadu zaudējumus. Kā ir ar UIN avansu - vai kaut kas jāmaksā, un vai ir kādi dokumenti jāiesniedz?
Marko81
Marko81 16.04.2009 14:05
38 сообщений на сайте
bez santīmiem jābūt UIN deklarācijā un avansa aprēkinā
Vineta1800
Vineta1800 16.04.2009 14:22
230 сообщений на сайте
peļņa vai apliekamais ienākums pēc UIn deklarācijas? Ja sanāk ar UIn apliekamais ienākums un līdz ar to arī UIN pēc deklarācijas, tad jāsastāda arī UIN avansa maksājumu aprēķins.
Cleo
Cleo 16.04.2009 18:50
19234 сообщения на сайте
Es biju domājis peļņu. Nu piemēram sanāk, peļņa 1000 Ls. Iepriekšējā gada zaudējumi 2000 Ls.

Vēl sanāca viena nianse - ziedojumi. Tika noziedoti 100 Ls sabiedriskā labuma organizācijai.

Vai tā būs pareizi, ja es apliekamo ienākumu samazināšu par 432 no zaudējumiem = 568 Ls.

Un 568*0.15 = 85 Ls aprēķinātais nodoklis, kuru savukārt samazina par 100 *85%=85 Ls?

Apliekamais ienākums sanāk 0 Ls.

Zaudējumi, ko attiecinās uz nākamajiem gadiem = 1568 Ls.
Marko81
Marko81 16.04.2009 20:29
38 сообщений на сайте
nu bet, ja apliekamais ienākums pēc deklarācijas sanāk nulle, tad arī nodoklis ir nulle un avansa maksājumi ir nulle. Ja nemaldos ziedojumu summas samazina nodokli nevis apliekamo ienākumu, ja līdz ailei " Apliekamais ienākums pirms zaudējumu segšanas" ir 1000,- un iepriekšējā gadā pēc UIn deklarācijas (nevis virsgrāmatas) ir zaudējumi 2000,-, tad segt var 1000,- un koriģētais apliekamais ienākums ir nulle, tālāk viss ir nulles, jo nav nodokļa un nav uz kā piemērot nodokļa atlaidi par ziedojumiem.
Cleo
Cleo 16.04.2009 20:35
19234 сообщения на сайте
У меня тоже вопрос, касающийся расчета авансовых по ПНП:

Что писать в п.3 и как рассчитать п.4 приложения?

Дело в том, что с 01.01.2009. до апреля 2009 мы заплатили авансовые только в январе, за февраль у нас висит долг, а в марте и апреле нам ВИД разрешил не платить.

Т.е. считать только эту уплаченную в январе сумму

(но тогда авансовые очень большие получаются) или применить всю сумму, которую нам полагалось заплатить в январе-апреле?
Olzu
Olzu 18.04.2009 16:54
322 сообщения на сайте
Раньше в старом бланке брались APRĒĶINĀTIE avansi:

"200x.gadā aprēķinātie uzņēmuma ienākuma nodokļa

avansi no janvāra līdz nākošam mēnesim, kad iesniegta UIN deklarācija par 200x.gadu

а теперь надо брать SAMAKSĀTIE:

"Taksācijas gadā no pirmā mēneša līdz uzņēmuma gada pārskata iesniegšanas mēnesim samaksātā uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu summa"

Так каие имеются ввиду?
Olzu
Olzu 18.04.2009 17:04
322 сообщения на сайте
У меня такой ситуации не было, но я бы брала уплаченную.
Albina
Albina 18.04.2009 19:05
64739 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.