Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
UIN avanss
Salīdzinu VID nodokļu izdrukas ar programmā savadīto murgu, ko iepriekšējā grāmatvede sameisterojusi!!!!:-@
Kā ir ar UIN aprēķināto avansu?
Vai tas jāgrāmato un kā???:'(
Ответы (6)
С чего вы решили, что там "мургс", если сами даже проводок не знаете.
Ну, можно граматовать, а можно и не граматовать, а учитывать на 239Х, при закрытии периода и начислении фактического налога на 571Х, с 239Х закрыть 571Х, разница и будет фактическая переплата или доплата.
Aprēķināto avansu parasti grāmato pie samaksas.UINvienīgais no nodokļiem ir savādāk jālīdzina, jo ja jums piemēram ir bijis jau uzkrāts UIN, tad dabā avansu nemaksā, bet nodokļu izdrukās viņš rādās kā "maksāts". Rūpīgi pārbaudiet, gan tiksiet skaidrībā.
KAmēr izgāju cauri PVN, riska un IIN, VSOAiemaksām.....sapratu, ka murgs!!!!
Paldies par info!!!
Nav jau murgs droši vien, drīzāk - neizpratne. Es savas neizpratnes arī bieži vien nosaucu par murgiem.
Atsūtiet tās izdrukas un savu tel.Nr., varu mēģināt palīdzēt saprast - kas ir kas tajā skaitļu virknē.
Paldies liels!!!
Visu jau sariktēju!!!
Закрыть
Краткое описание нарушения