Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

pvn за услуги К списку тем

pvn за услуги
здравствуйте! правильно ли я поняла, если я выписываю счет-фактуру получателю услуги,то я имею права показать налог в декларации о pvn или должна ждать когда его оплатят и тогда показать налог в декларации о pvn.спасибо.
Aktiv
Aktiv 07.06.2004 00:13
241 сообщение на сайте

Ответы (9)

Смотря на что выписана счет-фактура: если на аванс (предоплату), то показываете тогда, когда заплатят. А если на оплату оказанной услуги, то не "имеете право", а обязаны показать налог в декларации.
Martinas
Martinas 07.06.2004 00:23
38532 сообщения на сайте
Martinas, а если платят не мне,-если я оплачиваю товар или услугу.

Могу ли я по авансовому счету поставить себе PVN на 5721?

Спасибо.
Gais
Gais 07.06.2004 09:16
27 сообщений на сайте
Доброе утро! А если в мае ваписана счет-фактура (именно счет-фактура, а не avansa rēķins) на услугу, которая будет оказана в июне (фактура не оплачена), в каком месяце проводить? Если в мае, то вроде как занижается налогооблагаемая база июня, если в июне - то финики не досчитаются НДС в майской декларации. Помогите разобраться, пожалуйста.
Romanson
Romanson 07.06.2004 09:21
328 сообщений на сайте
Гаис. Не можете. НДС с авансов, как полученных, так и уплаченных учитывается в момент оплаты.

Татьяна. Зачем вы выписываете налоговый счет, если еще ничего не сделали. А если уж выписали, то и платите налоги в том месяце, когда выписали.
Maija
Maija 07.06.2004 10:54
28223 сообщения на сайте
Maia, пожалуйста, объясните. Вот например: я получаю авансовый счет на оплату рекламы

1. я его не учитываю, но оплачиваю указанную сумму по банку Д2190 К2620, т.е. как я поняла здесь я немогу поставить PVN на 5721., а только после того как мне приходит нормальный счет, я отношу по нему расходы по рекламе на 7.. и теперь ставлю PVN на 5721??

заранее спасибо!
Gais
Gais 07.06.2004 11:06
27 сообщений на сайте
Можете ставить предналог в момент оплаты аванса. Для НДС авансовый платеж является сделкой. И НДС учитывается в момент совершения авансового платежа. Этот пример описан в методических указаниях СГД (п. 265).
Maija
Maija 07.06.2004 11:13
28223 сообщения на сайте
Bet var likt priekšnodoklī tikai ja avansa rēķins atbilst nodokļa rēķina prasībām pēc lik. par PVN, vai ne tā?
Ralfss
Ralfss 07.06.2004 17:17
16 сообщений на сайте
Нет, если получен аванс, то можно ставить, а налоговый счет, соответствующи может быть получен
Lala_lala
Lala_lala 07.06.2004 19:53
65 сообщений на сайте
Сорри, Нет, если уплачен аванс, то можно ставить, а налоговый счет, содержащий все необходимые реквизиты, может быть получен после уплаты аванса.
Lala_lala
Lala_lala 07.06.2004 20:04
65 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.