Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Кредитный счет - НДС 0%
В марте был выставлен всет заказчику - 1200,00 лат ( PVN 0%). Отражаем не в 45 графе. 4 апреля обнаружили, что в счете указали завышенную стоимость и выписали кредитный счет на 250,00 лат.
Я у себя в апреле делаю провдку D 6111 K 2310 250.00 лат. А как быть с НДС декларацией - уменьшаем в апреле сумму сделок с PVN 0% на 250,00 лат?
А кто покупатель был, ЕС или третья страна?
Покупатель - резидент ЛР. Речь идет о заправки топливом авиатранспорта. И если полет осуществляется в любую страну, за исключением территории ЛР мы применяем 0%. Соответсвенно в НДС декларации эти сделки указываем только в 43 графе - без расшифровки.
Да, свой кредитный счёт отражаете в 43-й строке в апреле.