Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Опять предналог. К списку тем

Опять предналог.
Израсходован бензин в мае и PPR получен 31.05, но оплачен в июне, можно ли поставить в предналог в декларации за май?
Hush
Hush 07.06.2004 20:56
321 сообщение на сайте

Ответы (15)

Смотря как Вы обычно отчисляете в предналог!Если по поступлению товара или на момент оказания услуг,то можете в мае,а если на момент оплаты,то неможете.
Irisocka
Irisocka 07.06.2004 21:15
477 сообщений на сайте
Можно.
Martinas
Martinas 07.06.2004 21:16
38532 сообщения на сайте
Acsd: можно сделать изменения в методике и делать так, как удобно - закон позволяет.
Martinas
Martinas 07.06.2004 21:17
38532 сообщения на сайте
То есть возможно использовать два метода одновременно?
Irisocka
Irisocka 07.06.2004 21:20
477 сообщений на сайте
Закон говорит, что Вы имеете право на отчисление предналога при получении счета, но не говорит о том, что Вы обязаны это делать. Многие (и я в том числе) оставили все по оплате, некоторые предналог за товар отчисляют по приходу, а за услуги - по оплате, некоторые полностью перешли на новый метод (все по получению счета). Главное, оговорить это в методике, чтобы не было хаоса.
Martinas
Martinas 07.06.2004 21:25
38532 сообщения на сайте
А что можете сказать по журналу учета PVN, так уж ли он ообязателен, т.к. я работаю без программы его заполнение настоящая мука.
Hush
Hush 07.06.2004 21:36
321 сообщение на сайте
Не знаю - давно работаю с программой, которая дает распечатку, если нужно будет.
Martinas
Martinas 07.06.2004 21:39
38532 сообщения на сайте
Журнал учета НДС обязателен для тех, кто платит ПНН и ведет учет по простой записи. Для тех, кто ведет учет по двойной записи он уже лет пять необязателен.
Maija
Maija 07.06.2004 21:42
28223 сообщения на сайте
Спасибо, Вы меня обрадовали.
Hush
Hush 07.06.2004 21:51
321 сообщение на сайте
Martinas, получается вы продолжаете работать со счетом 2311 относительно PVN?
Iris
Iris 15.06.2004 11:33
355 сообщений на сайте
Iris, а что Вас смущает? Я тоже продолжаю работать со счетом 2311, более того, я вообще предналог снимаю только после оплаты как в случае с товаром , так и с услугой. Мне так удобнее, потому как филиалы по всей Латвии, а бухгалтерия в Риге. Бывает отчет за месяц уже сдан, а из Лиепаи или Даугавпилса какая-нибудь "затерявшаяся" накладная придет. По оплате оно "надежнее" будет. Но еще раз повторюсь, можно по оплате, можно по получению. Здесь Вы хозяева положения.
Amuil
Amuil 15.06.2004 11:54
26356 сообщений на сайте
Я тоже на таком варианте остановилась, как и до 01.05., но никак не могла избавиться от сомнений. А что вы делаете, при доставке товара из ES? Сразу D5721 - K5721?
Iris
Iris 15.06.2004 12:00
355 сообщений на сайте
В этом плане, я "счастливый бухгалтер", у меня пока нет поставок из ЕС и из-за рубежа. Но думаю если бы были , я бы делала Дт 5721 Кт 5721.
Amuil
Amuil 15.06.2004 12:02
26356 сообщений на сайте
Да, я оставила 2311, в моем учете это целесообразно.

У меня тоже не зарубежных поставок, но для реверсов я бы завела отдельный счет, чтобы удобнее было составлять декларации.
Martinas
Martinas 15.06.2004 14:06
38532 сообщения на сайте
Iris, я работаю на прогр. 1-С , мы сделали отдельный счет для реверса ПВН - Д-5725-К -5725 ,

и отдельный для поставщиков из ЕС ( 5315 ), все попадает в декларацию и в приложение .
Smila
Smila 15.06.2004 19:57
1987 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.