Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
UIN par nerezidenta gūtajiem ienаkumiem К списку тем
UIN par nerezidenta gūtajiem ienаkumiem
В прошлов году заплатили подоходный налог с суммы за нерезидентов из офшоров. Нужно ли эту сумму прибавлять к уплаченным авансовым платежам или это совсем другое? И куда это нужно ставить?
Первый раз такое было.
Ответы (8)
С какой стати прибавлять?
Это их налог, но только Вами удержанный.
Значит, это наши расходы? Тогда в прибыли/убытках это ставить в "другие расходы"?
Это НАЛОГ, который вы удержали с их дохода, им нужно было перечислить за минусом этого налога, а сумму этого удержанного отражаете только в 5 разделе декларации ПНП.
Tt7 Это НАЛОГ, который вы удержали с их дохода
Большое спасибо!
У меня такое первый раз. Но сейчас я вижу, что сделала неправильно. Мы заплатили поставщикам полную сумму и еще 15% с нее перечислили в бюджет. При перечислениия я ставила это на счет 8810, как заплаченный ПНП. И в распечатке из СГД фигурирует эта сумма как уплаченный ПНП. Как мне тогда учитывать эту сумму?
Благодаря Вашей подсказке я прочла в законе о ПНП об этих платежах. Заполнила 8 строку декларации, значит эта сумма увеличивает налогооблагаемую базу?
А в пельнях/заудеюмах эта сумма указывается как подоходный налог или прочие расходы?
Заполнила еще 5 раздел, но что дает это?
Спаибо, если ответите.
Ну маладца, наказала себя два раза за того оффшорника, уплаченный в бюджет ПНП будет расходами, не связанными с хоздеятельностью, а всю сумму сделки ещё раз обложите 15% по 8 строке.
И ничего теперь нельзя испаравить?
уплаченный в бюджет ПНП будет расходами, не связанными с хоздеятельностью, а всю сумму сделки ещё раз обложите 15% по 8 строке.
Ночью снились кошмары! Но сейчас пришла на работу, прочла более внимательно о том, как заполняется 8 строка, думаю, что Вы не правы.
Там написано, что вначале заполняется 91-92 строки(зачем, пока не понимаю), а потом, как в моем случае, в 8 строку ставится сумма выплаты нерезиденту.
А почему Вы говорите, что эти расходы не связанны с хоз. деятельностью? Ведь мы заплатили за оборудование!
Elfeja, ну опосля ночных кошмаров так и получается, что опять двадцать пятьLOL Вы заплатили чужие налоги в бюджет, а не за оборудование, а такое дело вообщем-то, хоздеятельностью не назовёшь, значит на эту сумму Вы не можете уменьшить облагаемую базу, а второй раз Вы будете платить за них же уже по совокупности, когда укажите в 8 строке декларации опять же всю сумму сделки.
Закрыть
Краткое описание нарушения