Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Валюта и приложение PVN1. К списку тем
Валюта и приложение PVN1.
Читаю методичку по НДС , часть II - заполнение приложения
Pārskata PVN1 II daļā "Par precēm, kas saņemtas no ES dalībvalstīm":
пункт 18.23. 6.aile- saņemto preču vērtību TĀS DALĪBVALSTS VALŪTĀ, kura ir piešķirusi PVN reģistrācijas numuru preču piegādātājam.
Скажите, у Вас что все счета присылают в своей валюте? Литовцы - в литах, эстонцы - в кронах ну и так далее.... Если нет, тогда дорогие коллеги как Вы собираетесь заполнять приложение НДС1 часть 2? По какому курсу будете переводить в их национальную валюту?
Ответы (67)
Вчера была на тренинге у Подвинской, так вот надо: если литовцы прислали вам инвойс в евро, то надо пересчитать по курсу литы к евро на дату выписки счета, чтобы в программе у налоговиков ЕС не было курсовой разницы.Т.е.для себя мы пересчитываем , допустим , по дате поставки, а в декларацию пишем по дате выписке счета в ИХ национальной валюте.
Я сегодня сдала в Юрмальский ВИД в евро. (Хотя заготовила второй вариант, в итальянских лирах) Приняли. Но я осталась неуверенной, что это правильно.
Вообще не поняла ваших проблем,нам все поставщики с ЕС выставляют счета в евро,а отдельной строкой указывают сумму в нац.валюте и никаких проблем.Требуйте правильное оформление счетов от поставщиков,ведь требования к оформлению и учету счетов в ЕС должно быть одинаковым(покрайне мере нам старательно втолковывали,что наши налоговое законы подведено под нормы ЕС).И ,кстати старые страны-участницы ЕС оформляют счета правильно,
Тата, то есть если счет был выписан нам итальянцами, скажем, 20,04,2004, оплачен мной 01,05,2004, а товар я получила 18,05,2004, то в PVN1 я должна указать в лирах по официальному курсу банка Bталии на .... на какую дату? 20.04.2004?
Вталия-это у меня такая Италия получилась.
а разве Италия не перешла на евро?
А литовцы уже не пользуются накладными строгой отчетности ( у них это называлось счет фактура НДС)!!! Может и у нас отменяТ!?
Я смотрю , как вы мучаетесь, и решила привести таблицу из методички к распоряжению Nr619 от 19 апреля 2004 года
nr код гос-ва государство код валюты
1 AT Австрия EUR
2 BE Бельгия EUR
3 CY Кипр CYK
4 CZ Чехия CZK
5 DK Дания DKK
6 EE Эстония EEK
7 FI Финляндия EUR
8 FR Франция EUR
9 DE Германия EUR
10 EL Греция EUR
11 HU Венгрия HUF
12 IT Италия EUR
13 LT Литва LTL
14 LU Люксембург EUR
15 NL Нидерланды EUR
16 PL Польша PLN
17 PT Португалия EUR
18 SK Словакия SKK
19 SI Словения SIT
20 ES Испания EUR
21 SE Швеция SEK
22 GB ВеликобританияGBR
23 IE Ирландия EUR
24 MT Мальта MTL
В PVN pārskatse надо показывать сумму из инвойсов в этих соответственно каждой стране валютах по курсу банка их стран на день выписки счета, если счет выписан в другой валюте.
У нас накладные строгой отчётности надо обязательно выписывать только для сделок на внутренней территории(письмо СГД 15.5.3/12298 от 12 майя 2004 года)п.1.1.2.
Правильно! На 20.04.2004.Т.к. при вводе наших деклараций в программу налоговиков, они проверяют с декларациями тех же итальянцев и сумма должна соовпадать.
Gvt- спасибо за список! Мне с моей Италией ясно. Но простите меня за еще один глупый вопрос - все-таки надо брать сумму по счету, который я авансом оплачивала или из инвойса по получении товара? (PVN-то я считала от суммы из инвойса по получении товара).
Lovec, в Италии евро, но если бы счет был в другой валюте, то в нем должен быть перевод в нац. валюту, а Вы в учете в ней должны завести инвойс (по курсу счета, т.е. курсу нац. банка Италии, который они в инвойсе должны указать)
Лучше ,если вы будете получать инвойс от поставщиков и они вам пусть пишут на день выписки счета свой курс валюты,тогда проблем не будет вообще.
Tata. Ну вот. А я сдала в ВИД на дату поставки товаров. И что теперь делать? И что теперь делать - сдавать исправленный отчет или подождать от них реакции (письма какого-нибудь)?
Lovec-У Вас ситуация нестадартная, vi i schet poluchili do 1 maja i oplatili ego do 1 maja, poetomu u vas sdelka idet po zakonam do pervogo maja, t.k. ona nachalasj do pervogo maja. Vam voobshe po etoj sdelke za maj v deklaracii nichego ne nado ukazivatj.
Я консультировалась в Юрмальском ВИДе, они говорят, что если товар пришел после 1 мая, то надо указывать в новой майской декларации.
Я говорю так по информации после семинара Подвинской.Там такой вопрос обсуждался.Посмотрите от какой даты счет при получении товара. Если там счет от 20 апреля, то итальянцы эту сделку в мае не будут отражать. И ваше приложение к РVN не совпадет с их итальянским отчетом. У вас первый документ был счет - это дата начала сделки.
Lovec, похоже Вы все правильно сделали. Счет завели 18.05.04 в евро (если бы в счете была другая валюта, то все равно в евро по курсу 20.04.04) и отчитались в мае.
GVT, у итальянцев отчет квартальный (у нас PVN 2)
GVT. При получении товара я получила оригинал счета, датированный 18.05.04. Стало быть, и у итальянцев он прошел этой датой. Хотя предоплата была раньше на основании счета, полученного по факсу в апреле. В общем, надеюсь, все у еврочиновников совпадет и центры сойдутся
Lovec- Togda nado konvertirovatj vse na 18/05/2004 dlja prilozhenija k PVN i invoice ukazivatj s datoi 18/05/2004. Teperj vse budet pravilno u vas.A na budushee - Podvinskaja skazala, chto chto pervoe PROIZOSHLO - to i nado zavoditj dlja vichislenija PVN:
- tovar otpravlen
- poluchen schet ( ne proforma -eto chet na avans) na tovar
- voznagrazdenie za postavku polucheno do otpravki tovara.
Eto nazivaetsja moment osushestvlenija sdelki. Dlja vseh EVRO-stran dolzhen bitj odin algoritm.
V ideale - prishel tovar so schetom, datu scheta ispolzuite dla vichislenija PVN.
Закрыть
Краткое описание нарушения