Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

НДС: ПРИМЕНЕНИЕ СТАВОК 9% И 5% ПОСЛЕ 01.05. К списку тем

НДС: ПРИМЕНЕНИЕ СТАВОК 9% И 5% ПОСЛЕ 01.05.
Дорогие коллеги! Помогите, пожалуйста, заклинило на новом НДСе. Получила счет от 05.05.04. за коммунальные услуги апреля месяца, но вода и мусор обложены по старой ставке 9%. Как вы думаете могу ли я отчислять этот НДС в предналог, ведь ставки 9% с 01.05. больше нет?

Спасибо.
Mari
Mari 10.06.2004 11:51
нет сообщений на сайте

Ответы (16)

Prosite u njih novij s4jot soglasno zakonu na 5 %, ina4e probljemi s VIDom. Eto mojo mnjenjije.
Cleo
Cleo 10.06.2004 11:57
19234 сообщения на сайте
Да, но они то выставляют за апрельские услуги. Может попросить выставить 30.04. с 9%?
Mari
Mari 10.06.2004 12:13
нет сообщений на сайте
А я не вижу ничего криминального, что счет от 05,05. Они могут выставить счет в течение 7 дней после оказания услуги.
Tt
Tt 10.06.2004 12:17
2348 сообщений на сайте
jeslji eto s4toj za aprelj, to na s4jote dolzhno bitj 30.04., tak nam v VID objasnjilji, shto s4jot nado vipisivatj za takije uslugi v posljdenjij denj mesjaca.
Cleo
Cleo 10.06.2004 12:18
19234 сообщения на сайте
neznaju kak drugim objasnjalji no nam objasnjalji shto s4jot vklju4ajut v PVN deklaraciju po date vipiski s4jota, zna4it za aprelj s4jot vipisivajut 30.04. i vklju4ajut v realjizaciju. Vobshem bardak etot ES.
Cleo
Cleo 10.06.2004 12:20
19234 сообщения на сайте
А в законе сказано в течение 7 дней и даже - если услуга непрерывна - в течение 6 месяцев. В договоре должно быть оговорено, когда счет выставляется. А 30,04 - это не дата выписки счета, а дата оказания услуги.
Tt
Tt 10.06.2004 12:21
2348 сообщений на сайте
Как я понимаю, счет за апрельские услуги можно выставить и до 07.05., но в реализацию (и в отчет) надо включать в апреле. Так мне сказали в ВИДе. Просто , если писать 30.04. снимается проблема ставки, но объяснить это стороне выписавшей счет не могу, вот и мучаюсь с предналогом.
Mari
Mari 10.06.2004 12:35
нет сообщений на сайте
Не вижу никакой проблемы: ведь это предналог, а не начисленная сумма НДС. Сколько указано - столько и вычитайте (конечно, если нет пропорции). Ведь в "момент оказания" этой услуги действовала ставка 9%.
Mu-maija
Mu-maija 10.06.2004 13:21
15900 сообщений на сайте
Дорогие мои, уважаемые!!! Прошу, "пошлите" меня - где списки этих самых медицинских товаров. Посмотрю сама, только бы знать название Закона или, правильнее, название Приложения к Закону....
Valterin
Valterin 10.06.2004 15:33
8641 сообщение на сайте
Когда переходили на 9%, то счета за декабрь выставляли в январе, но уже с 9% - и это было правильно.
Inst
Inst 11.06.2004 09:37
нет сообщений на сайте
Скорее, это проблемы стороны, выписывающей счет - заплатят больше в бюджет :). А со стороны принимающего счет - никаких проблем быть не должно: они заплатили в бюджет, вы отсчитали столько, сколько написано в счете.
Martinas
Martinas 11.06.2004 11:27
38532 сообщения на сайте
Была на консультации в ВИДе и мне сказали, что Подвинска на семинаре для сотрудников ВИДа говорила, что после 01.05. отчислять предналог 9% нельзя (т.е. если за апрельские услуги выставлен счет в мае и ставка НДС 9%) и бух вообще не должен принимать такие счета.
Mari
Mari 14.06.2004 13:10
нет сообщений на сайте
В ВИДе много чего говорят. Если хотите быть более-менее уверенной, напишите письмо и получите письменный ответ.
Martinas
Martinas 14.06.2004 13:47
38532 сообщения на сайте
Я склонна думать, что в СГД Вам ответили правильно, т.е. в счетах выписанных после 01.05.04. уже должна стоять ставка НДС 5%, даже, если счета за апрель!
Inst
Inst 14.06.2004 15:24
нет сообщений на сайте
Я тоже думаю, что здесь СГД права и верный способ избежать проблем - выставиить счет 30.04., но к сожалению не нашла понимания у буха , выставившего счет. А у меня такой вопрос возник: коллеги, вы неотчисляемый предналог по причине неправильно оформленного налогового счета, поставленный на счета 7-ой группы потом восстанавливаете в декларации ПНП ? Я обычно так делаю, ведь неверно оформленный налоговый счет не является основанием для уменьшения НОД ( ну никак не могу считать неотчисляемый по этой причине предналог расходом, связанным с х/д). Но сегодня у меня была по этому вопросу дискуссия с бухом LMT, кстати, они обещали изменить форму счета, но вот поменять уже выставленные после 01.05. счета - это со скрипом. А по поводу писем в СГД , уже 2-ю неделю жду ответа на мой запрос по элементарному казалось бы поводу: право отчислять предналог после оплаты. Региональный СГД, где я задала этот вопрос чего-то испугался и отправил меня писать письмо.
Mari
Mari 14.06.2004 15:47
нет сообщений на сайте
Я не восстанавливаю, это же Ваш расход.
Inst
Inst 18.06.2004 17:09
нет сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.