Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN - turizm
Добрый день !
Туристическое агенство распространяет полис страхования для туристов ф-мы Балтикумс. Как я понимаю стоимость не облагается НДС и соответсвенно наше вознаграждение является и указывается в НДС декларации как :
1) нооблагаемый НДС доход за продажу полюсов( строка декларации 49) и соответственно расчитываем пропорцию
2) или обагаемый НДС 0%
Ответы (9)
стоимость полиса не обагается PVN?
а ваша работа по продаже этих полисов облагается по ставке для турфирм
стоимость полиса не обагается PVN - тут нет вопроса - уточнение
На самом-то деле вопросы как раз есть. А вот однозначного ответа нет. Фишка в том, что стимость полисов не облагается у страховых обществ (которым, вы, очевидно, не яляетесь) либо у страховых посредников в понимании Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma (п. 93 Правила КМ 933). А вот чего там понимает тот закон и подходят обычные туропреаторы под это... есть разные трактовки, и, соответстенно, разные налогоые последствия
Турысты могут тот полис включать в общий пакет услуги. Тогда он вообще мимо НДС пойдет.
Ну не совсем мимо, там облагаться будет разница между доходами и расходами по путешествию. КРоме того, часто страховки никак не сязать с конкрентым путшествием
Разница пойдет под НДС, а стоимость самого пакета в стоимость сделок для НДС не включается.
КРоме того, часто страховки никак не сязать с конкрентым путшествием
--------------
Тогда вопрос? Что же они страхуют?
А народ назаказывал всего по интернету, а за страховкой к туроператору. Или, скажем, е в нагрузку к авиобилету дают- тоже подп утешестиве не катит
Наше агенство продаёт полисы страхования по цене страховой компании .В конце месяца Страховая компания присылает счёт на сумму проданых полисов . В счёте указана сумма полиса наша комиссия и сумма разници которую мы должны им оплатить .
Нашу комиссию я приходую как необлагаемый НДС доход . Но в декларации есть стока необлагаемый доход . Я указывала его в декларации но стала сомневаться правильно ли это .Из всего высказанного я так и непоняла ответа.
А вы возьмите и почитайте нормативку (ссылки выше), тогда хотя бы поймете, о чем дискуссия. Если же из практики, то я сталкивался с обоими вариантами (т.е. 21% и необлагаемые, 0% тут вообще ни с какого боку), считается, что исходя из буквы правил, 21% будет правильнее (да и мороки меньше со всякими пропорциями), но о санкциях в этих случаях не слышал.
Закрыть
Краткое описание нарушения