Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

НДС К списку тем

НДС
Транспортная компания выставила нам счет 8 декабря 2008 года за услугу оказанную в ноябрею В счете стоит перид 01/11/2009 - 30/11/2009. Я указала сумму предналога по НДС в ноябре. А эта транспортная фирма указала в декабре. Сейчас мне звонит бухгалтер этой фирмы и говорит, что мы не правы и должны были поставит эту сумму в декабре. Разве я не права, что поставила в ноябре?
Katka
Katka 04.06.2009 14:07
1177 сообщений на сайте

Ответы (6)

В декабре.Право на предналог=услуга оказана+ НАЛОГОВЫЙ счет выписан.
Nak
Nak 04.06.2009 14:11
9201 сообщение на сайте
Jā, PVN varējāt uzrādit priekšnodoklī tikai decembrī pēc rēkina izrakstīšanas datuma
Ilma
Ilma 04.06.2009 14:12
30495 сообщений на сайте
Нужно ли мне исправить декларацию за ноябрь и декабрь в данном случае? По сути дела мы не платим НДС так как большой предналог как в ноябре, так и в декабре. Или при неисправлении грозит штраф?
Katka
Katka 10.06.2009 10:53
1177 сообщений на сайте
Дело не в сути дела :-x, а в правильности отчета.

Разве трудно исправить?
Iriss
Iriss 10.06.2009 10:56
12893 сообщения на сайте
Надо исправлять, потому что в ноябре у вас не было права на отчисление предналога, а период таксации по ПВН - месяц, потому могут и привлечь к ответу ввиде 10% от суммы предналога:-)
Tt7
Tt7 10.06.2009 10:58
37863 сообщения на сайте
Спасибо, буду исправлять.
Katka
Katka 10.06.2009 11:00
1177 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.