Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
ЕЩЕ раз о НДС К списку тем
Nadezda80 13.06.2004 21:33
82 сообщения на сайте
82 сообщения на сайте
Ответы (60)
И где его поставить. Я купила товар в стране Ес 7100-5721
Но я его еще не продала, а в декларации уже поставила. Я же не могу его поставить на 6110-5721 если он не продан.
Но я его еще не продала, а в декларации уже поставила. Я же не могу его поставить на 6110-5721 если он не продан.
Nadezda80 13.06.2004 21:41
82 сообщения на сайте
82 сообщения на сайте
Konta apgrozījuma parskats с левой стороны кредитные конты-когда суммы оплачиваются 2610,2620,2625 и с правой дебетные 7*** и 5721. Д 7110 и К 5721 я запишу а как мне тогда записать 5310 и 5721.
Nadezda80 13.06.2004 22:04
82 сообщения на сайте
82 сообщения на сайте
Еще раз повторяю: не зацикливайтесь на привязке к 7110 и 5310. Их совсем не обязательно записывать вместе. Здесь 5721 по дебету и по кредиту - условные (рассчитанные) суммы, которые никто никому физически не платит. Я Вам написала, какие будут проводки.
Спасибо!!!
Nadezda80 13.06.2004 22:15
82 сообщения на сайте
82 сообщения на сайте
Нет, это тот случай, когда начало бухгалтерской деятельности у человека совпало с большими переменами, когда и опытные бухгалтера теряются.
D 7120 K 5310postuplenije tovara,tari,uslug
D 7120 K5727 akciznij nalog
D 7120 K 5728 DRN
D 2311/2 K5721/2
i pri zapolnenije deklaraciji D 5721/2 K 2311/2
eto iz zurnala buleten predpinimatelja
D 7120 K5727 akciznij nalog
D 7120 K 5728 DRN
D 2311/2 K5721/2
i pri zapolnenije deklaraciji D 5721/2 K 2311/2
eto iz zurnala buleten predpinimatelja
Так ребята, Лысенок - это особый разговор. Вы бы посмотрели, какие "методики" она по 13 лат толкает в своем магазине - волосы дыбом встают. Поэтому я считаю, что всё, что она пишет, надо "делить на 10".
Лично я всё оставила по-старому - в моем учете так предпочтительнее. Я просто не поняла, какую нагрузку несет использование этого счета в указанном Вами примере.
Tanja1, 2311 nuzhen pri u4jote nezapla4enovo PVN, no ja kak ponjimaju etot slu4aj tjipo kak s kokmaterialiem, niodna iz storon etovo PVN neplatit gosudarstvu, a puskajet srazu po obe storoni 5721 konta. Ilji ja ne tak ponjila?
U menja skazhem PVN za sdelka s kokmateriāliem jestj PVN kotorij nikto neplatit i ja prosto delaju dve perevodki:
D 57211
K 23111
D 23111
K 57211
a za realjizaciju D 2310
K 6111
ilji zakuplka kokmateriālu D 7111
K 5310
U menja skazhem PVN za sdelka s kokmateriāliem jestj PVN kotorij nikto neplatit i ja prosto delaju dve perevodki:
D 57211
K 23111
D 23111
K 57211
a za realjizaciju D 2310
K 6111
ilji zakuplka kokmateriālu D 7111
K 5310
Тут вы на Лысенок зря бочку катите. Смысловая нагрузка - разбросать по счетам суммы, которые потом можно собрать в декларацию.
Я тоже не люблю, когда на один 5721 как советуют и в методичках лепится все подряд, и начисленый налог, и возвраты и предналог и все что угодно. А потом что-то невесть как собирается в декларацию. Удобней, когда мухи отдельно, котлеты отдельно. И прелесть бухгалтерского учета с записью по счетам как раз в том, что можно собрать в одном месте нужные суммы, которые потом можно использовать и не выбирать еще что-то вручную.
Поэтому резон есть: на 23ХХ - предналог, на 57ХХ - начисленный налог. Только надо не забыть потом закрыть Д23ХХ на 57ХХ. Я делаю это одной проводкой в месяц. Можно завести кучу субсчетов на 5721. Но суть от этого не изменится.
Я тоже не люблю, когда на один 5721 как советуют и в методичках лепится все подряд, и начисленый налог, и возвраты и предналог и все что угодно. А потом что-то невесть как собирается в декларацию. Удобней, когда мухи отдельно, котлеты отдельно. И прелесть бухгалтерского учета с записью по счетам как раз в том, что можно собрать в одном месте нужные суммы, которые потом можно использовать и не выбирать еще что-то вручную.
Поэтому резон есть: на 23ХХ - предналог, на 57ХХ - начисленный налог. Только надо не забыть потом закрыть Д23ХХ на 57ХХ. Я делаю это одной проводкой в месяц. Можно завести кучу субсчетов на 5721. Но суть от этого не изменится.
Почему на один 5721? Можно завести отдельный счет для реверсов - и с декларацией не будет никаких проблем. Ведь заводят же отдельные счета для 18% и 5%, предналог для облагаемых и необлагаемых сделок и т.п. Как кому удобнее.
А Лысенок себе "бочку" собственными ручками смастерила.
А Лысенок себе "бочку" собственными ручками смастерила.
Так я о том же: завести разные счета. А уж как их нумеровать - дело вкуса. И чем 57ХХ хуже 23ХХ? 23ХХ для предналога даже предпочтительней. Все-таки 5 группа пассивная, а предналог обычно по дебету прирастает.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть