Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

ЕЩЕ раз о НДС К списку тем

ЕЩЕ раз о НДС
Не понимаю как разнести по контам. Если товар получен из ЕС, то надо показать в декларации о ндс в 50, 55 пункте и 64. Но как мне отобразить это у себя в бухгалтерии, если товар не продан, а я его уже показала в декларации.
Nadezda80
Nadezda80 13.06.2004 21:33
82 сообщения на сайте

Ответы (60)

Д 5721 К 5721. Может, чтобы не запутаться, для реверсов выделить какой-то отдельный счет для НДС?
Martinas
Martinas 13.06.2004 21:35
38532 сообщения на сайте
И где его поставить. Я купила товар в стране Ес 7100-5721

Но я его еще не продала, а в декларации уже поставила. Я же не могу его поставить на 6110-5721 если он не продан.
Nadezda80
Nadezda80 13.06.2004 21:41
82 сообщения на сайте
Не привязывайте его ни к 7110, ни к 6110.

Закупили товар. Д 7110 К 5310.

Реверс Д 5721 К 5721.

Всё.
Martinas
Martinas 13.06.2004 21:45
38532 сообщения на сайте
Konta apgrozījuma parskats с левой стороны кредитные конты-когда суммы оплачиваются 2610,2620,2625 и с правой дебетные 7*** и 5721. Д 7110 и К 5721 я запишу а как мне тогда записать 5310 и 5721.
Nadezda80
Nadezda80 13.06.2004 22:04
82 сообщения на сайте
Еще раз повторяю: не зацикливайтесь на привязке к 7110 и 5310. Их совсем не обязательно записывать вместе. Здесь 5721 по дебету и по кредиту - условные (рассчитанные) суммы, которые никто никому физически не платит. Я Вам написала, какие будут проводки.
Martinas
Martinas 13.06.2004 22:09
38532 сообщения на сайте
Спасибо!!!
Nadezda80
Nadezda80 13.06.2004 22:15
82 сообщения на сайте
Martinas, mozhet eto tot slu4aj kogda i nuzhna novaja metodika po PVN ?
Cleo
Cleo 13.06.2004 22:25
19234 сообщения на сайте
Нет, это тот случай, когда начало бухгалтерской деятельности у человека совпало с большими переменами, когда и опытные бухгалтера теряются.
Martinas
Martinas 13.06.2004 22:28
38532 сообщения на сайте
D 7120 K 5310postuplenije tovara,tari,uslug

D 7120 K5727 akciznij nalog

D 7120 K 5728 DRN

D 2311/2 K5721/2

i pri zapolnenije deklaraciji D 5721/2 K 2311/2

eto iz zurnala buleten predpinimatelja
Tanja.u
Tanja.u 13.06.2004 23:04
416 сообщений на сайте
Не поняла, какую роль исполняет 2311? А просто Д/К 5721 нельзя сделать?
Martinas
Martinas 13.06.2004 23:08
38532 сообщения на сайте
Takuju metodiku predlagaet Licenok,smotrite kak vam udobno.
Tanja.u
Tanja.u 13.06.2004 23:13
416 сообщений на сайте
Так ребята, Лысенок - это особый разговор. Вы бы посмотрели, какие "методики" она по 13 лат толкает в своем магазине - волосы дыбом встают. Поэтому я считаю, что всё, что она пишет, надо "делить на 10".
Martinas
Martinas 13.06.2004 23:16
38532 сообщения на сайте
Zato pri proverki daze nikto iz proverjajusix 4itat ne budet 62 str.
Tanja.u
Tanja.u 13.06.2004 23:20
416 сообщений на сайте
U menja ese takoj vopros? 2311 4to teper ne nuzen?
Tanja.u
Tanja.u 13.06.2004 23:21
416 сообщений на сайте
Лично я всё оставила по-старому - в моем учете так предпочтительнее. Я просто не поняла, какую нагрузку несет использование этого счета в указанном Вами примере.
Martinas
Martinas 13.06.2004 23:23
38532 сообщения на сайте
Tanja1, 2311 nuzhen pri u4jote nezapla4enovo PVN, no ja kak ponjimaju etot slu4aj tjipo kak s kokmaterialiem, niodna iz storon etovo PVN neplatit gosudarstvu, a puskajet srazu po obe storoni 5721 konta. Ilji ja ne tak ponjila?

U menja skazhem PVN za sdelka s kokmateriāliem jestj PVN kotorij nikto neplatit i ja prosto delaju dve perevodki:

D 57211

K 23111

D 23111

K 57211

a za realjizaciju D 2310

K 6111

ilji zakuplka kokmateriālu D 7111

K 5310
Cleo
Cleo 14.06.2004 07:09
19234 сообщения на сайте
Тут вы на Лысенок зря бочку катите. Смысловая нагрузка - разбросать по счетам суммы, которые потом можно собрать в декларацию.

Я тоже не люблю, когда на один 5721 как советуют и в методичках лепится все подряд, и начисленый налог, и возвраты и предналог и все что угодно. А потом что-то невесть как собирается в декларацию. Удобней, когда мухи отдельно, котлеты отдельно. И прелесть бухгалтерского учета с записью по счетам как раз в том, что можно собрать в одном месте нужные суммы, которые потом можно использовать и не выбирать еще что-то вручную.

Поэтому резон есть: на 23ХХ - предналог, на 57ХХ - начисленный налог. Только надо не забыть потом закрыть Д23ХХ на 57ХХ. Я делаю это одной проводкой в месяц. Можно завести кучу субсчетов на 5721. Но суть от этого не изменится.
Maija
Maija 14.06.2004 13:41
28223 сообщения на сайте
Почему на один 5721? Можно завести отдельный счет для реверсов - и с декларацией не будет никаких проблем. Ведь заводят же отдельные счета для 18% и 5%, предналог для облагаемых и необлагаемых сделок и т.п. Как кому удобнее.

А Лысенок себе "бочку" собственными ручками смастерила.
Martinas
Martinas 14.06.2004 13:51
38532 сообщения на сайте
Так я о том же: завести разные счета. А уж как их нумеровать - дело вкуса. И чем 57ХХ хуже 23ХХ? 23ХХ для предналога даже предпочтительней. Все-таки 5 группа пассивная, а предналог обычно по дебету прирастает.
Maija
Maija 14.06.2004 15:17
28223 сообщения на сайте
Дело не в номере счета. Зачем для реверса 2 проводки?
Martinas
Martinas 14.06.2004 17:53
38532 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.