Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

Atpakaļsaņemšanas pavadzīme К списку тем

Atpakaļsaņemšanas pavadzīme
vai kāds zin kā pareizi jāuzrāda VID atskaitēs Atpakaļsaņemšanas PPR, vēl pie tam ar PVN 18% jo prece tika izsniegta pagājušā gada nogalē!?

Taisot atskaites VIDam liku kā parasti, tik ar "-" zīmi, bet PVN rēķina automātiski 21%
Ilonailona
Ilonailona 10.06.2009 14:16
51 сообщение на сайте

Ответы (6)

Taisot atskaites VIDam liku kā parasti, tik ar "-" zīmi, bet PVN rēķina automātiski 21%

Это где Вы такое тайсаете?
Tt7
Tt7 10.06.2009 14:20
37863 сообщения на сайте
strādājam ar kokiem, bet šī prece izņēmumkārtā mums ir kā galaprodukts ar parasto PVN likmi, summu uzrādam deklarācijas 41.ailē
Ilonailona
Ilonailona 10.06.2009 14:23
51 сообщение на сайте
PVN par atpakaļ saņemto parasti liek deklarācijā korekciju rindā, nevis ar kaut kādiem mīnusiem.
Aivars007
Aivars007 10.06.2009 14:24
26984 сообщения на сайте
С минусом по сделкам на территории Латвии в декларации вообще ничего не отражается, только в строках коррекций, сумму оборота не указывают, только на сумму налога корректируют период, или в 57-й или в 67-й.
Tt7
Tt7 10.06.2009 14:24
37863 сообщения на сайте
Если возврат товара, полученного с 18%, то и возвращать должны с 18% и никаких разночтений в данном вопросе нет.
Aleksja
Aleksja 10.06.2009 14:25
10004 сообщения на сайте
paldies, tātad korekciju ailē
Ilonailona
Ilonailona 10.06.2009 14:27
51 сообщение на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.