Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Годовой отчет

Iepriešējo periodu kļūda К списку тем

Iepriešējo periodu kļūda
Sabiedrībai, kurai nav liela saimnieciskā darbība, gada apgrozījums ir 10 000 LVL. Ir arasta kļūda 2008. gada avansa norēķinos par 24 LVL, kā ieteiktu šo kļūdu labot? Labot UIN deklarāciju par 2008. gadu un korekcijas uzrādīt 2009. gada pārskatā, vai visas korekcijas tikai veikt 2009. gada pārskatā un 2009. gada UIN deklarācijā?
Aira123
Aira123 21.07.2009 16:29
534 сообщения на сайте

Ответы (33)

atnāks VIDs uz būs pilnīgi citās domās

===========

А почему будут? Государство не пострадало ни на йоту. ПНП уменьшится на сумму сделки при исправлении. А с учетом убытков, так вообще ничего не изменится (для государства). Я бы провела 2009 годом. Тем более, если фирма-партнер не удосужилась акт сверки прислать. ИМХО
Aleksja
Aleksja 23.09.2009 21:26
10004 сообщения на сайте
Es arī iegrāmatotu 2009.g.kā iepr.perioduizdevumus, ja protams vadība būtu ar mieru.
Ilma
Ilma 24.09.2009 09:12
30495 сообщений на сайте
А НДС? В счёте 18% и 5%. И как вы считаете, каким месяцем тогда проводить этот счёт? Январём?
Xenia
Xenia 24.09.2009 11:54
469 сообщений на сайте
Той датой, когда получили. Ну и что, что 18% и 5%? Это же предналог, а не начисленный.
Aleksja
Aleksja 24.09.2009 12:01
10004 сообщения на сайте
Всё понятно. Спасибо большое за отзывчивость!!!
Xenia
Xenia 24.09.2009 13:44
469 сообщений на сайте
Подниму этот вопрос,т.к. для меня щас актуален. Щас находим много ошибок, которые были сделанны при составлении ГО за 2008 год. Есть неучтённые счета, которые были приняты в 2008 году, но не проведенны, есть неучтённые накопленные обязательства и накопления,а также есть входящие счета , которые проведены 2 раза. Перечитала стандарт Нр. 4. Как понимаю все исправления я должна сделать проводками в 2009 году. Сдавая ГО за 2009 год, в колонке 2008 года должна показать суммы, учитивая исправления. Также приложить паскайдроюмс почему были сделанны изменения.

Вопрос : посмотрев пример в стандарте я вижу, что обьяснение даётса именно только на рассчёт ПУ, хотя изменения затрагиваемые балансовые строки были тоже, получаетса на них писать обяснение не надо?

Как грамотно сделать проводки в 2009 году, что бы не запутатьса какой год у меня где... какой обычно старпконтс для этого используетса? (Изменения , которые были сделанны за 2008 год в 2009 году не должны попасть в расчет ПУ и баланса 2009 года.)
Lapochka
Lapochka 30.01.2010 16:37
955 сообщений на сайте
Visi atlikumi jāpārrēķina, arī bilances.

2008.g.atlikumsuz beigām pirms korekcijas

2008.g.atlikumsuz beigā pēc korekcijas

izmaiņas +/-

Un paskaidrojumi - kāpēc radās izmaiņas.

Un - neaizmirstiet par sadalīto peļņu un izmaksātajām dividendēm (pārmaksātās jāatmaksā atpakaļ).

Jānodod izmaiņas PVN deklarācijām (ikmēneša, gada)

Jānodod izmaiņas UIN deklarācijā.

Mainās arī naudas plūmsas pārskats un PK pārskats.

Prakstiski pilnīgi viss gada pārskats jāpārtaisa.
Andaz
Andaz 01.02.2010 18:39
27892 сообщения на сайте
Varbūt prātīgāk izvērtēt būtiskumu un neķēpāties ar iepriekšējo gadu izmaiņām?
Andaz
Andaz 01.02.2010 18:40
27892 сообщения на сайте
Директор не хочет платить UIN из-за неучтённых в 2008 году входящих счетов...
Lapochka
Lapochka 01.02.2010 21:47
955 сообщений на сайте
... не хочет...

Волшебные слова!...
Liepupe
Liepupe 01.02.2010 22:24
нет сообщений на сайте
не хочет UIN, зато вернет дивиденды за предыдущие года!
Andaz
Andaz 02.02.2010 10:35
27892 сообщения на сайте
Un samaksā grāmatvedim par papilduds darbu!
Andaz
Andaz 02.02.2010 10:35
27892 сообщения на сайте
Добрый вечер.У меня счета за 2008 год.о существовании которых узнала,увидев их оплату в апреле и июле.

Как исправить ошибку в годовом отчёте в биедрибе?

Мне посоветовали "В сообществах нет прибыли отчетного периода и прошлых лет, как с ООО, поэтому в 2009 году делается проводка Д затраты (специальный для прошлых периодов) и К деньги, а закрывается не через 8610 на 3410, а сразу на 3420, т.е. уменьшается фонд, т.е. не совпадает остаток 31.12.2008 и на 01.01.09. "Не знаю,правильно ли это?

Как это исправление правильно отобразить в балансе, отчёте доходы-расходы ?

заранее спасибо
Maijavain
Maijavain 21.03.2010 22:33
312 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.