daļēja priekšapmaksa un reģistrēšnās kā PVN maksātājam
1.Martā uzņēmums vēl nebija reģistrēts kā pvn maksātājs un veica daļēju priekšapmaksu uz Igauniju(priekšapmaksas rēķinā iekļauts PVN 18%) (LVL100+18%=LVL 118)2.Maijā piereģistrējāmies kā PVN maksātāji.
3.Jūlijā saņēmām rēķinu par precēm, kurā iekļauta martā veiktā priekšapmaksa (bez pvn - LVL 100) un atlikusī rēķina summa (LVL 200), kurai piemērots PVN 0%.
Jautājums: Vai jūlija deklarācijā uzrādam tikai summu, kuru maksāsim jūlijā un piemērojam 21% (LVL 200+21%), vai arī jāatspoguļo visa darījuma vērtība LVL 300 un jāmaksā Latvijā PVN no kopējās darījuma vērtības (21%no LVL 300)? Jau iepriekš pateicos par jūsu viedokli:)