Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
daļēja priekšapmaksa un reģistrēšnās kā PVN maksātājam К списку тем
daļēja priekšapmaksa un reģistrēšnās kā PVN maksātājam
1.Martā uzņēmums vēl nebija reģistrēts kā pvn maksātājs un veica daļēju priekšapmaksu uz Igauniju(priekšapmaksas rēķinā iekļauts PVN 18%) (LVL100+18%=LVL 118)
2.Maijā piereģistrējāmies kā PVN maksātāji.
3.Jūlijā saņēmām rēķinu par precēm, kurā iekļauta martā veiktā priekšapmaksa (bez pvn - LVL 100) un atlikusī rēķina summa (LVL 200), kurai piemērots PVN 0%.
Jautājums: Vai jūlija deklarācijā uzrādam tikai summu, kuru maksāsim jūlijā un piemērojam 21% (LVL 200+21%), vai arī jāatspoguļo visa darījuma vērtība LVL 300 un jāmaksā Latvijā PVN no kopējās darījuma vērtības (21%no LVL 300)? Jau iepriekš pateicos par jūsu viedokli:)
Ответы (6)

kāds gan PVN nemaksātājam???
Kāds gan 18% martā???
Pirms kaut ko darīt - jāpamācās!
PVN nav jāmaksā, deklarācijā tas atspoguļojas reversā.
Kāds reverss darījumiem Latvijā?
Неужто по меньшей мере за 4 года закон "О ПВН" ни разу не читали?
Анда, veica daļēju priekšapmaksu uz Igauniju
Jā, jā - kad jau biju uzrakstījusi, izlasīju, ka Igaunija
Закрыть
Краткое описание нарушения