Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Debitoru parādu norakstīšana К списку тем

Debitoru parādu norakstīšana
Uzņēmumam A , uzņēmums B ir parādā 2000 Ls, ir noslēgta vienošanās, ka uzņēmums B apmaksā 1000 Ls, pārējos 1000 Ls uzņēmums A noraksta izdevumos.

B nav iesniegta maksātnespēja, bet atlikušo summu tas neapmaksās.

Vai uzņēmums A palielina apliekamos ienākumus par 1000 un no šīs summas nomaksā UIN? Un kaut kāda ietekme uz PVN šim darījumam arī ir?

Darījums par 2000 Ls notika 2008. gadā, iekļauts P/Z aprēķinā, šaubīgie uzkrājumi par šo summu netika veidoti.
Baibav
Baibav 19.08.2009 10:41
1 сообщение на сайте

Ответы (3)

А UIN уже заплатила в 2008 году. А вот для В это будет подарок и им придется заплатить ПНП.
Albina
Albina 19.08.2009 10:45
64703 сообщения на сайте
Если это подарок, то для А - не связанные с х/д расходы, а для В - облагаемый доход...
Solik
Solik 19.08.2009 10:51
4622 сообщения на сайте
А сначала спишет эту сумму в расходы, а потом восстановит ее в декларации. Так что для А в итоге все будет по нулям.
Albina
Albina 19.08.2009 10:53
64703 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.