Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

PVN deklarācija EDS К списку тем

PVN deklarācija EDS
Sveicināti

Situācija: 2008. gada okt. SIA ieskaita avansā par preci 118.00 LVL (t.sk. PVN 18.00 LVL). Gadu noslēdzam ar avansa maksājumu par preci. 2009. g. aug. atprečojam darījumu, kuras summa ir 363.00 LVL (t.sk. PVN 63.00). Vai saprotu pareizi, tad 2009. g. 08. mēn dekl. 41 rinda = 300.00; 52 rinda = 63.00. Kur un kā pareizi likt 2008. gada avansa maksājumu? PALDIES
Dennii
Dennii 24.09.2009 16:36
95 сообщений на сайте

Ответы (17)

Если Вы получали аванс в 2008 году, а товар поставили в 2009-м, то на 100 лат аванса налог должен был быть 18% -18 лат, а на оставшуюся сумму 200 лат налог должен быть 21% -42 лата. Вот эта разница 200 лат и налог 42 лата и должны попасть в декларацию за август 2009 года, так как аванс 100 лат и 18 лат налога должны были попасть в декларацию за октябрь 2008 года.
Irena22
Irena22 24.09.2009 22:41
42998 сообщений на сайте
To es sapratu, ka starpība ir 42 LVL, bet kur viņu atspoguļot deklarācijā, jo ja es ielieku 67 rindā, nezkāpēc EDS iesniegtajā atskaiē koriģējas atskaitāmais priekšnodoklis un tad sanāk, ka šī summa jāparāda arī PVN I pārskatā. Kā, lai atspoguļoju tāds ir jautājums. Kaut kā negribās koriģēt atskaitāmo priekšnodokli, bet gan maksājamo???
Dennii
Dennii 25.09.2009 08:10
95 сообщений на сайте
А при чём сдесь 67-я строка? Один раз вы уже отчислили предналог по оплате аванса, теперь в декларации отражаете только предналог с разницы, и не в 67-й, а в 62-й.
Tt7
Tt7 25.09.2009 09:01
37863 сообщения на сайте
Tā arī darīšu, jo citas izejas nav.
Dennii
Dennii 25.09.2009 09:07
95 сообщений на сайте
citas izejas и быть не может.
Martinas
Martinas 25.09.2009 09:07
38532 сообщения на сайте
PVN I pārskatā pie attaisnojuma dokumenta norādīt avansa saņemšanas datumu, t.i. 2008. gada oktobri?
Dennii
Dennii 25.09.2009 09:14
95 сообщений на сайте
un jā, laikam nepareizi sākumā izteicos - mēs esam tas SIA kam ieskaitīja naudu un mēs esam tā firma, kas tagad veica atprečošanu.
Dennii
Dennii 25.09.2009 09:18
95 сообщений на сайте
Nav taču nekāda sakara ieņēmumiem (apliekamajaiem darījumiem) ar pārskatu PVN1.

Mans ieteikums - vispirms izlasiet MK noteikumus par PVN deklarācijas sastādīšanas kārtību. Tajos viss ir ļoti skaidri aprakstīts.

Jums pašlaik nav elementāras saprašanas par to, kas ir nodoklis un kas ir priekšnodoklis.

Ar priekšonodkli Jūsu aprakstītajā gadījumā vispār nav absolūti nekāda sakara.

Steidzami jāpieņem darbā grāmatvedis, kurš saprot PVN būtību, vai arī jāiet uz konsultāciju (uz kursiem) par PVN.
Aivars007
Aivars007 25.09.2009 09:20
26984 сообщения на сайте
Aivar! Nevajag jau tik pārliecinoši izteikties par tiem ko nepazīstam!

Es to tak saprotu, ka nav nekāda sakara ar priekšnodokli un tādēļ arī prasu, kur PVN deklarācijā ir iespējams EDS variantā samazināt budžetā maksājamo nodokli? Kurā rindā?
Dennii
Dennii 25.09.2009 09:23
95 сообщений на сайте
Jā Aivars007 jūs esat MALACIS (ar lielo M), Jūs uztvērāt pareizi ko es vēlējos uzzināt!
Dennii
Dennii 25.09.2009 09:28
95 сообщений на сайте
Ak Dievs, cik naska uz apvainošanos!

Pārlasiet vēlreiz savu teikumu:

nezkāpēc EDS iesniegtajā atskaiē koriģējas atskaitāmais priekšnodoklis un tad sanāk, ka šī summa jāparāda arī PVN I pārskatā. Kā, lai atspoguļoju tāds ir jautājums. Kaut kā negribās koriģēt atskaitāmo priekšnodokli, bet gan maksājamo???

Vārds "priekšnodoklis" te minēts 2 reizes! Ne jau es to rakstīju ar Jūsu vārdu!

Jums ne tikai nav elementāra priekšstata par PVN, Jums piemīt vēl lielāka vaina - Jūs neapzināties to, ka neko šajā sakarā nezinat un nesaprotat.

Nav man ar Jums jāiepazīstas, es taču protu lasīt, un no Jūsu rakstītā izdaru secinājumus.

Un vēl - PVN deklarācija un visi tās pielikumi dokumenta veidā (uz papīra) un arī elektroniskā veidā (EDS) ir vienādi kā divas ūdens piles! Un ja Jūs paklausītu manam padomam un izlasītu to vienu vienīgo normatīvo aktu, kuru piedāvāju, tad arī zinātu atbildi uz jautājumu par budžetā maksājamā nodokļa summas samazinājumu.

Vēlreiz silti iesaku - ejiet pamācīties! Neviens Jūs te forumā neiemācīs ssaprast vissarežģītāko nodokli mūsu valstī.
Aivars007
Aivars007 25.09.2009 09:29
26984 сообщения на сайте
Nekādas iespējas samazināt nebūs. Būs jāpiemaksā nodoklis no starpības, Jums taču gaiši un skaidri visu aprakstīja.
Martinas
Martinas 25.09.2009 09:30
38532 сообщения на сайте
Ой, так у вас реализация оказываетсяLOL До ЭДС варианта нужно нормально декларацию заполнять, а как её заполнять уже Ирена сказала.
Tt7
Tt7 25.09.2009 09:45
37863 сообщения на сайте
Dievs te galīgi nav jāpiesauc, tā jau ir tā Kunga zaimošana!
Dennii
Dennii 25.09.2009 09:53
95 сообщений на сайте
Āmen!
Aivars007
Aivars007 25.09.2009 10:00
26984 сообщения на сайте
Dennii

Pareizi ir jānoformē pavadzīmi:

ar PVN18% apliekamā summa 100Ls

ar PVN21% apliekamā summa 200Ls

PVN18% Ls18.00 (avanss saņemts 2008,gada {datums, mu uzd Nr.}

PVN21% Ls42.00

PVN deklarācijā ierakstam TIKAI apgrozījumu 200Ls un PVN summu 42 Ls, bet par Ls100 un Ls18 Jūs jau sūtījat info PVN deklarācijā 2008gadā, kad saņēmat avansu.

Nekas jau jauns nav - par avansu - kad saņēmat naudu un izrakstījat nodokļa rēķinu, pārējā summa - kad izsniegta prece vai saņemts nākošais avanss + nodokļa rēķins.
Julija_k
Julija_k 25.09.2009 14:02
2014 сообщений на сайте
PALDIES Julija_k!!!
Dennii
Dennii 25.09.2009 21:32
95 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.