Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

НДС на полученные услуги по ст.31 К списку тем

НДС на полученные услуги по ст.31
Добрый вечер. Оплата за аренду оборудования литовской фирме была произведена на основе контракта, в том же месяце, когда оказывалась услуга. Счет получен в следующем месяце. Я начислила PVN и поставила в предналог PVN в месяце, когда была оплачена услуга. Права ли я? Или правильно было бы показать эту сделку, когда был получен счет?
2812
2812 01.10.2009 16:31
44 сообщения на сайте

Ответы (8)

Бррр. Кто кому и где арендует оборудование и для чего?
Bastet
Bastet 01.10.2009 16:34
3728 сообщений на сайте
А на основании какого документа начислила и отчислила?
Tt7
Tt7 01.10.2009 16:34
37863 сообщения на сайте
Латв.фирма арендует у литовской. Оборудование привезла в Латвию литовская фирма, после аренды увезла. Основание - платежка.

Наверное, абсолютно не права.
2812
2812 01.10.2009 16:38
44 сообщения на сайте
А счета нет?
Bastet
Bastet 01.10.2009 16:39
3728 сообщений на сайте
Выписан в следующем месяце
2812
2812 01.10.2009 16:42
44 сообщения на сайте
А какой документ Вы указали тогда в предналоге?
Tt7
Tt7 01.10.2009 16:44
37863 сообщения на сайте
Отчислять предналог можете только в соответствии со счетом.Делайте коррекцию прошлого отчета,иначе будут штрафные при проверке.Ваша отпата-это не документ для возврвта PVN.
Well
Well 01.10.2009 17:03
144 сообщения на сайте
Спасибо. Вы правы. Буду исправлять.
2812
2812 02.10.2009 08:19
44 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.