Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

Выплата физ.перс., необлагаемое.Форма. К списку тем

Выплата физ.перс., необлагаемое.Форма.
Выплатили ФП за личное имущество. Теперь, как я понимаю, по правилам 677 сдать форму 1 до 15 числа. Но Едс не позволяет мне там выбрать код 3005. Значит я что-то делаю не так, может форма не та? Подскажите плз((((
Lara88
Lara88 14.10.2009 13:49
907 сообщений на сайте

Ответы (19)

до 15 числа - kur izlasījāt?
Ambera
Ambera 14.10.2009 13:54
21759 сообщений на сайте
Теперь до 1 февраля
Irena22
Irena22 14.10.2009 13:55
42998 сообщений на сайте
Да? Да сегодня полдня сижу с этим(( и где-то это 15 число-то нарыла, видимо в устаревшей редакции.Сейчас еще пороюсь. А код видимо 1013 ставить в годовой?
Lara88
Lara88 14.10.2009 14:03
907 сообщений на сайте
Нашла :

Изменения в законе «О подоходном налоге с населения»

Дата принятия: 16.07.2009. Дата вступления в силу: 01.08.2009.

Дата публикации: “LV”, № 114 (4100), 21.07.2009.

Закон дополнен частью 10(3), предусматривающей, что при удержании налога с дохода за сбор грибов, ягод или дикорастущих лечебных растений и цветов (до расчета налога) из выплачиваемой суммы отнимаются расходы с применением к ним нормы в размере 60 процентов от подлежащей выплате суммы. К данному доходу применяется 15-процентная ставка налога.

Плательщик дохода - в соответствии с пунктом 1 части одиннадцатой статьи 17 закона - размеры выплаченного дохода и удержанного с него налога отражает в сообщении о выплаченных физическому лицу суммах или сводке данного сообщения (приложения 1 или 2 к правилам КМ № 677 от 25 августа 2008 года «Правила о сообщениях о подоходном налоге с населения») и направляет его в Службу госдоходов не позднее 15 числа месяца, следующего после месяца выплаты дохода

Или это конкретно для грибов и ягод??
Lara88
Lara88 14.10.2009 14:07
907 сообщений на сайте
Это для грибов и ягод. При продаже личного имущества ничего не удерживается. Только не забудьте, чтобы Вам продавец справку подписал, что это его личное имущество.
Martinas
Martinas 14.10.2009 15:01
38532 сообщения на сайте
Ой спасибо Мартинас!

Мне вот передали умерший комиссионный магазин, так потихоньку возвращаю деьги за проданный товар, поэтому у меня есть квитанция, по которой принимали на комиссию.Может в этом случае справка не нужна?

И еще попутный вопросик - если возвращаем не проданный товар владельцу, какя накладная выписывается? Предыдущий бух выписывала внутреннюю, не строгой отчетности.А я вот сомневаюсь(((
Lara88
Lara88 14.10.2009 16:06
907 сообщений на сайте
Ой, я в комиссионках не очень соображаю. По-моему, какие-то правила были о комиссионной торговле.
Martinas
Martinas 14.10.2009 18:13
38532 сообщения на сайте
Были, помню. Пороюсь.

Можно я еще вернусь к 677 правилам?))

Если я правильно поняла, теперь приложение 1 универсальное - и для сделок, с которых не удерживается налог, и для тех с которых удерживается? Просто правльно надо выставить код и провести последующий расчет?
Lara88
Lara88 15.10.2009 12:15
907 сообщений на сайте
Jā atskaite visiem viena, jaieliek tikai pareizais kods.
Ilma
Ilma 15.10.2009 13:19
30495 сообщений на сайте
Спасибо, тогда возникает следующий вопрос: например мы уплатили в январе этого года за аренду земли ФП и удержали с него налог. Бухгалтер этот налог перечислила в тот же день, но раз отчет будет подаваться только в январе след. года, то эта сумма до момента проведения нашего отчета ВИДом будет висеть весь год как переплата по налогу? Я правильно понимаю?
Lara88
Lara88 15.10.2009 14:13
907 сообщений на сайте
Nekā šinī gadījumā jānodod tūlīt līdz nākošā meneša 15.datumamar attiecīgo kodu.Līdz nākošā gada 01.02.janododtikai par izmaksātajām ar IIN neapliekamajām summām.Skatīt kodus.
Ilma
Ilma 15.10.2009 14:41
30495 сообщений на сайте
Спасибо! Все теперь понятно!!
Lara88
Lara88 15.10.2009 15:16
907 сообщений на сайте
А у меня смотрю предыдущий бухг. подала прил. 1 по правилам 677 на 2 физ. лица, по которым "налог удерживается сразу по месту выплаты" еще в марте. Деньги перечислила. Но смотрю по выписке по налогам, налоговая не провела эти цифры,т.е.висит как перплата по налогу. Поэтому и думала, может что с приложениями не так, но получается все верно. Разговаривать с налоговой или ну их нафиг?
Lara88
Lara88 20.10.2009 13:49
907 сообщений на сайте
да ну их нафиг... переплата, так переплата...8-)
Bateikin
Bateikin 20.10.2009 14:35
10823 сообщения на сайте
Да я тоже так думаю.
Lara88
Lara88 20.10.2009 14:52
907 сообщений на сайте
Ну и зря так думаете. При составлении годового отчета у Вас налоговые выписки и остатки по налогам должны совпасть. Самая обыкновенная инвентаризация счетов по закону о Годовых отчетах.
Aleksja
Aleksja 20.10.2009 15:01
10004 сообщения на сайте
А 1 приложение правильно подано?
Albina
Albina 20.10.2009 18:04
64744 сообщения на сайте
Альбина,в обоих случаях платили за аренду земли.В отчете поставлен код 1020 ,может надо было 1006??
Lara88
Lara88 22.10.2009 12:56
907 сообщений на сайте
Поскажите, мы заплатили физическому лицу деньги (наша техника стояла на его территории),а ПНН по месту выплаты не удержали. И что теперь делать?
Julsola
Julsola 04.02.2010 16:08
385 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.