Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN darjumos ar ES
Помогите пожалуйста! СГД сверила наши НДС декларации с партнерами из ЕС и требует исправлений или разъяснений.Как правильно отражаются сделки с точки зрения НДС,если: резидент ЕС(плательщик из Эстонии) продал нам(резиденту ЛР)товар, происхождение которого-третьи страны и он еще не был растаможен ни в одной из стран ЕС.1)Смена владельца произашла на таможенном складе в ЛР;2)Нерастаможенный груз пришел к нам из Эстонии на услоиях ДДУ?Мы не начисляли ревер.Эстонцы показали зти продажи как продажи на территории ЕС .Помогите разобраться , кто же из нас должен подавать исправления по декларациям ? Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Ответы (2)
Это к эстонцам. Чем они мотивировали продажи,как продажи на территории ЕС:-|
Кто растомаживал товар? Декларация у кого?
Закрыть
Краткое описание нарушения