предналог
Добрый день! Нуждаюсь в помощи.Фирма зарегистр. PVN плат. в середине октября. Согласно ст.10 ч.(1apak4)в предналог можно отнести сумму налога уплач.до момента регистр. за приобретенные осн.ср-ва. (товар и услуги в моем случае неактуальны). Как понимаю, на дату регистрации нужно определить баланс.ст-ть основных ср-в. и рассчитать налог. Сумма налога в 62 строку декл.,а как быть с приложением? Какую указывать дату оправдат. док-та? И нужно ли сдавать список осн.ср-в? Может кто сталкивался