Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

PVN deklarācija К списку тем

PVN deklarācija
Uzņēmumam 1 gadu bija tikai izmakasas. Tagad tas sācis veidot ieņēmumus. Iepriekšēā gadā PVN netika atmaksāts no valsts. Kā tagad parādīt deklarācijā to, ka, blasotoes uz tekošā mēneša ieņēmumiem, vajadzētu atprasīt iepriekš uzkrāto?
Lien4a
Lien4a 15.11.2009 11:43
101 сообщение на сайте

Ответы (12)

Внзу в декларации есть табличка, там и напишите всё, что требуется.
Martinas
Martinas 15.11.2009 11:47
38532 сообщения на сайте
Tad pie pārskaitāmās summas rakstīšu. Bet nekādi citi dokomenti nav jāiesniedz??

Vai arī VID tad pats nāks un orasīs ?LOL
Lien4a
Lien4a 15.11.2009 11:52
101 сообщение на сайте
Un kurā deklarācijas rindā man tas uzkrātais jāliet? nekur?
Lien4a
Lien4a 15.11.2009 11:55
101 сообщение на сайте
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/mk%20noteikumi/pvn/pvn_10012006_nr.42.doc

Вот сдесь про это всё написано
Tt7
Tt7 15.11.2009 12:02
37863 сообщения на сайте
Paldies, bet ir vēl tāda lieta, ka viena preču pārdošana tika veikta nevis ar pavadzīmi, bet ar rēķinu. Kā ar šo rkoties?
Lien4a
Lien4a 15.11.2009 12:07
101 сообщение на сайте
Jā VID pats nāks un pārbaudīs vai visi dokumenti atbilst jūsu pieprasītajai summai uz atmaksu:-D
Ilma
Ilma 15.11.2009 12:07
30495 сообщений на сайте
15.11.2009 12:07

... bet ir vēl tāda lieta, ka viena preču pārdošana tika veikta nevis ar pavadzīmi, bet ar rēķinu. Kā ar šo rĪkoties?

-----------------------------------------------------------

No brīvas gribas koriģēt PVN par šo darījumu.
Liepupe
Liepupe 15.11.2009 12:17
нет сообщений на сайте
Jums jāizlasa gan likums, gan MK noteikumi, gan arī Metodiskie norādījumi.

Atprasīt pārmaksāto PVN ir atļauts par jebkuru pārskata periodu, un tam nav nekāda tieša sakara ar to, bija ieņēmumi vai nebija.

Protams, VID interesēsies, kas tas par uzņēmumu, kuram ir tikai izdevumi, bet nav ieņēmumu.

Kā tagad parādīt deklarācijā to, ka, blasotoes uz tekošā mēneša ieņēmumiem, vajadzētu atprasīt iepriekš uzkrāto?

===========================

Deklarācijā pašā apakšā norāda tikai atprasāmo summu, taču vēlreiz saku - tai nav nekāda sakara ar ieņēmumiem.

Ieņēmumu summas jānorāda attiecīgās deklarācijas rindās - 41, 42 utt.

Manuprāt, Jums ir nepietiekama izpratne par PVN likuma būtību, kā arī par deklarāciju kā tādu. To nevar šeit forumā iemācīties, jākonsultējas ar speciālistu, lai to saprastu.
Aivars007
Aivars007 15.11.2009 13:25
26984 сообщения на сайте
No brīvas gribas koriģēt PVN par šo darījumu

............................................

Tas nozīmē, ka šis darījums nav jāliek deklarācijā vai jāliek pie neapliekamajiem?
Lien4a
Lien4a 15.11.2009 14:16
101 сообщение на сайте
Paklausiet Aivars007 padomam un izlasiet PVN regulējošos MK noteikumus vismaz par šo. Neaizmirstot pamest aci uz likumu skaidrojošiem terminiem.
Liepupe
Liepupe 15.11.2009 14:26
нет сообщений на сайте
... Tas nozīmē - ja nav iespējas saskaņojot ar preču saņēmēju piestādīt nodokļu rēķinu (pavadzīmi ar VID reģistrētu Nr.)par preci - pie pirmās VID pārbaudes maksāsiet sodu.
Liepupe
Liepupe 15.11.2009 14:49
нет сообщений на сайте
Kienča

Kad izlasīsiet manis norādītos normatīvos aktus, varbūt sapratīsiet arī to, ko nozīmē "neapliekams darījums". Pašlaik Jūs minat mīklas, kas grāmatvedim godu nedara.
Aivars007
Aivars007 15.11.2009 15:37
26984 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.