Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
НДС; особый налоговый режим в сделках импорта К списку тем
НДС; особый налоговый режим в сделках импорта
Всем доброго дня ! Вопрос по особому налоговому режиму в сделках импорта товаров.
Имеется в виду,что в предналог отправляется рассчитанный по таможенной декларации налог, а сам налог уплачиваются по мере реализации товаров ( при наличии соответствующего разрешения,конечно).Верно? Подскажите, пожалуйста.
Ответы (76)
Гооворят, что в Вентспилсе уже такую декларацию оформили...
Если не ошибаюсь, то 7 и через дробь еще пять цифр, распечатка на работе осталась. А у вас?
А у нас 001 - так в ЭДС написано.
а если разрешение есть в электронном виде,а брокеры плечами пожимают и говорят, что ничего им не известно и предоставляют счёт на пвн? значит они его не видят? и как же тогда пользоваться этим разрешением?
Наверное, надо насесть на брокеров, пусть они открывают методичку и заполняют декларацию как положено.
Сегодня получили и письменное разрешение.
Irena22 а вы в заявлении указывали , что ответ по EDS,а потом отдельно ещё письмо писали с просьбой прислать по почте? А то мне инспектор говорит, что мы заказали по ЭДС и по почте если запросим могут прислать только подтверждение о присвоении разрешения,но не само разрешение.... Напишите пожалуйста как у вас?!
Я именно в заявлении указывала, что ответ прислать по почте.
Нахально позвонила на таможню, по тону отвечающего поняла, что это темный лес, но регистр какой-то существует.Короче, надо пробовать, главное, правильно заполнить декларацию.
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=9&id=1146&hl=1
а разве эта ASIKYDA не только для брокеров? мы же не сами растомаживаем товар, а через них.Или любой может ею пользоваться?
Значит вы им должны объяснить, чего хотите от них, только сначала вам самим это надо знать.В любом случае товар всегда растамаживается от имени фирмы.
а как в таком случае (с разрешением) проводить в декларации этот не уплаченый налог? Он должен быть по кредиту 5721, а дебет ?
И по дебету, и по кредиту должен проходить, как реверс.
Только не в графе реверса, конечно. А, скорее всего, в той же графе, где и до сих пор (61). Надо посмотреть новую НДС декларацию и правила по ее заполнению, может, там об этом сказано.
Добрый день, совсем запуталась, получили товар 30 числа из Китая, воспользовались полученным разрешением в сделка импорта товара, дальнейшее движение будет а Россию, как быть с декларацией, мне где-то нужно этот не заплаченный ПВН указывать в ней, подскажите, пожалуцста или где-то об этом есть инфо.
в 52 и в 61 строках сумма налога указывается, в отчётах ПВН 1 части документ - таможенная декларация.
Спасибо большое, что-то вроде реверса.
Именно так: Вам надо показать и начисление налога, и отчислить эту же сумму в предналог.
Добрый день, сумму с которой начислен налог тоже нужно показывать в 40 строке декл. ПВН или только в 52 и 61 строках и в расшифровке, пожалуйста, подскажите, с уважением
Закрыть
Краткое описание нарушения