Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

НДС; особый налоговый режим в сделках импорта К списку тем

НДС; особый налоговый режим в сделках импорта
Всем доброго дня ! Вопрос по особому налоговому режиму в сделках импорта товаров.

Имеется в виду,что в предналог отправляется рассчитанный по таможенной декларации налог, а сам налог уплачиваются по мере реализации товаров ( при наличии соответствующего разрешения,конечно).Верно? Подскажите, пожалуйста.
Veriens
Veriens 20.11.2009 10:14
23 сообщения на сайте

Ответы (76)

Гооворят, что в Вентспилсе уже такую декларацию оформили...
Solik
Solik 17.12.2009 20:11
4622 сообщения на сайте
Если не ошибаюсь, то 7 и через дробь еще пять цифр, распечатка на работе осталась. А у вас?
Irena22
Irena22 17.12.2009 20:23
42998 сообщений на сайте
А у нас 001 - так в ЭДС написано.
Solik
Solik 18.12.2009 01:07
4622 сообщения на сайте
а если разрешение есть в электронном виде,а брокеры плечами пожимают и говорят, что ничего им не известно и предоставляют счёт на пвн? значит они его не видят? и как же тогда пользоваться этим разрешением?
Koles
Koles 18.12.2009 11:21
240 сообщений на сайте
Наверное, надо насесть на брокеров, пусть они открывают методичку и заполняют декларацию как положено.
Solik
Solik 18.12.2009 12:02
4622 сообщения на сайте
Сегодня получили и письменное разрешение.
Irena22
Irena22 18.12.2009 12:05
42998 сообщений на сайте
Irena22 а вы в заявлении указывали , что ответ по EDS,а потом отдельно ещё письмо писали с просьбой прислать по почте? А то мне инспектор говорит, что мы заказали по ЭДС и по почте если запросим могут прислать только подтверждение о присвоении разрешения,но не само разрешение.... Напишите пожалуйста как у вас?!
Penych
Penych 18.12.2009 12:15
187 сообщений на сайте
Я именно в заявлении указывала, что ответ прислать по почте.
Irena22
Irena22 18.12.2009 12:31
42998 сообщений на сайте
Нахально позвонила на таможню, по тону отвечающего поняла, что это темный лес, но регистр какой-то существует.Короче, надо пробовать, главное, правильно заполнить декларацию.

http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=9&id=1146&hl=1
Solik
Solik 18.12.2009 12:41
4622 сообщения на сайте
а разве эта ASIKYDA не только для брокеров? мы же не сами растомаживаем товар, а через них.Или любой может ею пользоваться?
Koles
Koles 18.12.2009 14:41
240 сообщений на сайте
Значит вы им должны объяснить, чего хотите от них, только сначала вам самим это надо знать.В любом случае товар всегда растамаживается от имени фирмы.
Solik
Solik 18.12.2009 18:21
4622 сообщения на сайте
а как в таком случае (с разрешением) проводить в декларации этот не уплаченый налог? Он должен быть по кредиту 5721, а дебет ?
Koles
Koles 28.12.2009 15:38
240 сообщений на сайте
И по дебету, и по кредиту должен проходить, как реверс.
Irena22
Irena22 28.12.2009 17:24
42998 сообщений на сайте
Только не в графе реверса, конечно. А, скорее всего, в той же графе, где и до сих пор (61). Надо посмотреть новую НДС декларацию и правила по ее заполнению, может, там об этом сказано.
Irena22
Irena22 28.12.2009 17:26
42998 сообщений на сайте
Добрый день, совсем запуталась, получили товар 30 числа из Китая, воспользовались полученным разрешением в сделка импорта товара, дальнейшее движение будет а Россию, как быть с декларацией, мне где-то нужно этот не заплаченный ПВН указывать в ней, подскажите, пожалуцста или где-то об этом есть инфо.
Masik
Masik 05.01.2010 15:34
66 сообщений на сайте
в 52 и в 61 строках сумма налога указывается, в отчётах ПВН 1 части документ - таможенная декларация.
Tt7
Tt7 05.01.2010 16:11
37863 сообщения на сайте
Спасибо большое, что-то вроде реверса.
Masik
Masik 05.01.2010 23:43
66 сообщений на сайте
Именно так: Вам надо показать и начисление налога, и отчислить эту же сумму в предналог.
Irena22
Irena22 06.01.2010 07:23
42998 сообщений на сайте
Добрый день, сумму с которой начислен налог тоже нужно показывать в 40 строке декл. ПВН или только в 52 и 61 строках и в расшифровке, пожалуйста, подскажите, с уважением
Masik
Masik 15.01.2010 13:03
66 сообщений на сайте
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/mk%20noteikumi/pvn/pvn_22122009_nr.1640.doc
Solik
Solik 15.01.2010 13:14
4622 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.