Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN
Uzņēmums pasūta transporta biļetes no EIROLAINES saviem tūristiem uz Igauniju un iekasē naudiņu Ls 100.00 ar PVN par šo pakalpojumu. Darījums tiek uzrādīts PVN deklarācijā kā apliekams darījums ar PVN (septembra mēnesī). Novembrī tūristu kompānija piestāda rēķīnu MŪSU UZŅĒMUMA ar 0% PVN līkuma 7.panta 11. punkta. Ls 80.00 PVN 0%. Kā šādā situācijā rīkoties. Vai ir jāveic atsvišķa uzskaite, varbūt jāuzrāda PVN deklarācijā astarpība? Palīdziet, ludzu!
Paldies!
Ответы (5)
"saviem tūristiem" - Jūs esat tūristu kompānija? Un kāds sakars ar Jums vēl vienai tūristu kompānijai?
Tūristi ir uzņēmuma klienti. Uzņēmums pēc klienta pieprasījuma rezervē un pasūta transporta biļetes no pārvadājuma kompanijas.
Я не поняла - а котором месте Вы собираетесь показывать этот полученный счет в декларации?
Tas sanāk kā starppakalpojums.
боже мой :'( как все "запущено"
Закрыть
Краткое описание нарушения