Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

НДС по факту оплаты для малых предприятий. К списку тем

НДС по факту оплаты для малых предприятий.
Люди добрые подскажите ПЖЛ, где там ликумах найти об "НДС по факту оплаты для малых предприятий", это те что с 01.01.2010, если не лень скопируйте пожалуйста.
Mark4445
Mark4445 22.12.2009 18:28
58 сообщений на сайте

Ответы (113)

Martinas, ВНИМАТЕЛЬНЕЙ! Я же не про то КАКИЕ сделать проводки, Я про то НАДО ли делать.
Cena
Cena 05.01.2010 09:47
194 сообщения на сайте
А разве у нас бухучет только для НДС существует? И законом о НДС регулируется? Другого применения бухучету вы не знаете?
Maija
Maija 05.01.2010 10:30
28223 сообщения на сайте
Спасибо. Очень конкретно и ясно.
Cena
Cena 05.01.2010 10:50
194 сообщения на сайте
Счет, если Ваша фирма PVN плательщик, ОБЯЗАТЕЛЬНО выписывается с PVN. Для PVN придумайте промежуточный счет, на который будет попадать налог до оплаты счета покупателем. Естественно, что обязательно должна быть проводка на 6-ю группу счетов, сделайте промежуточный счет, если боитесь запутаться с PVN декларацией. PVN декларацию, если она у Вас в программе, надо будет настраивать по-другому.

Так как PVN в Вашем исходящем счете должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО, то у Вашего покупателя не будет проблемы с отчислением его в предналог, если он Выберет другой (не кассовый) метод учета PVN.
Irena22
Irena22 05.01.2010 11:31
42998 сообщений на сайте
Irena22, 6-ая группа попадает в "прибыль и убытки" . При не соответствии "прибыль и убытки" и 12-и деклараций НДС раздается звонок от ВИДА с "просьбой" писать объяснительную
Cena
Cena 05.01.2010 11:42
194 сообщения на сайте
ИЛИ 23.10 в корреспонденции с "Доходами будущих периодов"?
Cena
Cena 05.01.2010 11:47
194 сообщения на сайте
Почему это доходы будущих периодов?? Кассовый метод же только НДС касается.

А что касается звонков от СГД, так это их работа, не вижу проблемы.
Iriss
Iriss 05.01.2010 11:54
12893 сообщения на сайте
Cena, Вам уже дважды написали, что не надо путать метод учета НДС и хозяйственную деятельность фирмы. Если Вы не покажете в 6-1 группе доходы по счетам, НДС по которым еще не получен, Вам грозит наказание за уклонение от уплаты уже другого налога - ПНП (подоходного налога с предприятия).
Irena22
Irena22 05.01.2010 12:02
42998 сообщений на сайте
6-1=6-й
Irena22
Irena22 05.01.2010 12:02
42998 сообщений на сайте
Если Вам не хочется звонков из СГД "просьбой" писать объяснительную почему не совпадает доходы из "прибыли и убытков" и 12-и деклараций НДС - не переходите на данный метод.
Irena22
Irena22 05.01.2010 12:04
42998 сообщений на сайте
Если буквално то "Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētās apliekamās personas nodokli valsts budžetā maksā par to taksācijas periodu, kurā saņemta samaksa par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, ja šajā pantā nav noteikts citādi."

Реч только о платежке? В декларации все показываем по старому?
Cena
Cena 05.01.2010 13:27
194 сообщения на сайте
Как подходить? Буквально или по логике? Где золотая середина?
Cena
Cena 05.01.2010 13:34
194 сообщения на сайте
Вы о чём вообще?
Iriss
Iriss 05.01.2010 15:08
12893 сообщения на сайте
Ja jau pieejam burtiski tad Maksāšanas kārtība, nav uzskaites kārtība, uzskaites kārība nav pārskatu iesniegšanas kārtība.
Cena
Cena 05.01.2010 16:13
194 сообщения на сайте
Iriss:пишет Вы о чём вообще?

Мы о том, как же применить то что нам дали, без инструкций к применению.

Мы о Буквально или по логике?

Irena22 права когда пишет "... не надо путать метод учета НДС и хозяйственную деятельность фирмы. Если Вы не покажете в 6-1 группе доходы по счетам, НДС по которым еще не получен, Вам грозит наказание за уклонение от уплаты уже другого налога - ПНП...".

Но права ли Irena22 когда пишет "...Для PVN придумайте промежуточный счет, на который будет попадать налог до оплаты счета покупателем..."? Может быть в декларацию надо указывать не только сделку в 41-ой графе но и НДС в 52-ой.

Может быть речь идет только о том что в бюджет можно перечислять не всю сумм указанную в 80-ой.
Cena
Cena 05.01.2010 17:08
194 сообщения на сайте
Интересно, а СГД как гадалка будет гадать, что у Вас оплачено (предналог) и что у Вас получено (налог) и с чего Вы уплачиваете не такую сумму, как указана в декларации?

Можно вспомнить, как это делалось тогда, когда НДС и был по оплате в предналог: тогда был промежуточный счет для НДСа, теперь еще и для начисленного налога будет.
Irena22
Irena22 05.01.2010 20:23
42998 сообщений на сайте
Я думаю, что в НДС декларации сделку, по которой не получена оплата от поставщика указывать не надо, точно так же и НДС по этой сделке. они появятся в декларации только тогда, когда удет получена оплата. Аналогично и с предналогом.
Irena22
Irena22 05.01.2010 20:25
42998 сообщений на сайте
"Martinas, ВНИМАТЕЛЬНЕЙ! Я же не про то КАКИЕ сделать проводки, Я про то НАДО ли делать" - я плакаль! 2 раза!
Martinas
Martinas 05.01.2010 21:42
38532 сообщения на сайте
Я взрыднула сичас по другому поводу. Кино показывают в долбоящике. Там мужики в ракете на орбите застряли и не туды и не сюды. А им с Земли передают, что налоговая им срок уплаты налогов продлила, потому как они из страны выехавши. Во какой порядок у этих буржуинов.
Maija
Maija 05.01.2010 21:48
28223 сообщения на сайте
Как трогательно! О-о-о! Надеюсь, и за использование ракеты в личных целях тоже продлили?
Martinas
Martinas 05.01.2010 21:50
38532 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.