Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Помогите в порядке составления годового отчета. К списку тем
Помогите в порядке составления годового отчета.
Дорогие коллеги, пожалуйста, посоветуйте в каком порядке лучше всего делать свой первый годовой отчет - что за чем у вас идет при составлении. Не то, что должно быть в нем, а то как вы делаете (например - сначала баланс, потом наудас плусма... и т.д.).
Трудно определиться с чего начать. Спасибо.
И скажите - PVN, который на 31.12.09. по кредиту, т.е. должен быть выплачен в бюджет - на какой счет закрывается и в какой момент? и выплачивается в гос.бюджет в течении 20 дней после подачи год.отчета?
Ответы (96)
А чем отличается ПВН по кредиту на 31.12.09 от ПВН по кредиту например на 31.01.10 или на 28.02.10?Если по декларации Вам нужно заплатить в бюджет ПВН,то он оплачивается до 15 числа следующего месяца.А про проводки у Вас есть какие-нибудь предложения?
первое - инвентаризация ... самое последнее, выколачивание сообщения руководства от того самого руководства
А не рано еще? Счетов не подсыплют?
Первое - открыть учебник для 1-го класса бухгалтерской школы и учиться учиться учиться, как завещал великий...
Майя,первый годовой отчёт в этом году в эфире,зарубила на корню:-<
Подождите. У меня ПВН был в плюсе весь год, то есть предналог - постоянно по Дебету. В декабре стал по Кредиту, то есть уже я должен уплачивать.
Теперь растопчите мой миф о том, как платится ПВН. Я по своей наивности полагал, что весь год ПВН по счету 5721 гуляет Дебет-Кредит, а закрывая год мы уже платим в гос.бюджет, если Кредит или спокойно живем дальше, если Дебет. Неужели ПВН выплачивается ежемесячно, а не накапливается весь год?
Я просто не сталкивался, простите за простые для вас вопросы. СИА не занимается торговлей товаров. То есть, к примеру у меня май накопления Д5721 100лат, я ничего не плачу, июнь Д5721 уменьшился и теперь 50 лат, а в июле уже накопления К5721 200 лат. То есть я сдаю декларацию ПВН до 15 августа и в августе делаю выплату в бюджет???
спасибо Майя, с рождеством вас.
Kel и все.
Если счетов более не будет, и инвентаризация проведена, что советуется далее?
И что, ВИД до сих пор не поинтересовался где ваши неуплоченные денюжки за август? Обычно они это довольно оперативно делают.
Далее - если не нанять, то хотя бы в реале проконсультироваться с бухгалтером.
Альбина, с августом был пример.
мне вообще показалось, что данный подраздел - ДЛЯ НОВИЧКОВ, где им как бы помогают светилы бухгалтерии на сайте присутствующие...
но этого не ощущается!
Если весь год налог был по Дебету,то декабрьский Кредит просто уменьшает сумму по Дебету,и Вы ничего не должны платить.Если сумма получилась по Кредиту,то до 15 числа следующего месяца её надо заплатить в бюджет
Да как можно помочь человеку, абсолютно далекому от бухгалтерии?
У ув.ИНСТ в хранилище есть её план подготовки-очень полезный.
ну, тогда ПУ... и покатили...
то есть операция с ПВН выглядит так -
выставил счет - Д2310 К6110
Д2310 К5721
счет оплатил клиент - Д2620 К 2310
до 15 числа след. месяца я в бюджет плачу - Д5721 К2620
я ничего не упустил?
если человек знает стока слов, уже не далек от бухии
ну и не боги - горшки...
Албина, еще раз спасибо, вы моя героиня!!!!!
А вы сразу родились бухгалтером?
Я полагаю как и я когда-то курсы заканчивали, али нет?
Dzana, простите, можно ссылочку?
Ага, сразу родилась, а потом работала, а потом уже курсы заканчивала, а потом еще росла до балансоспособного. Как-то не сложилось сразу балансы составлять...
Закрыть
Краткое описание нарушения