Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
Услуга за декабрь К списку тем
Ответы (28)
Но оказывая услугу в декабре я применяю ставку НДС 0%, т.е.применяю статью закона 28(6).Вот и возникло сомнение сатья закона указывается на дату выполнения услуги т.е.31.12.2009 или на дату выписки счёта .
Поясните кто нибудь, если статьи 28.6 не существует более то какое имеет отношение статья 4.1(4) к ставке 0% пвн? 4.pants Preču piegādes vieta, ну хорошо, разобрались что место услуги- европа, а далее? на каком основании выбирается ставка 0% или все же 21%?
Mummika 11.01.2010 18:02
736 сообщений на сайте
736 сообщений на сайте
ой я не конкретно об этой сделке.. я пытаюсь понять почему теперь в инвойсах за услуги (в европу) указывают ставку пвн 0%, хочу просто по человечески понять, если более 28.6 нету. то на каком основании?
Mummika 11.01.2010 18:09
736 сообщений на сайте
736 сообщений на сайте
Кто нибудь ответьте пожалуйста какая ставка пвн будет за услуги в европу7
вот тут тоже похожее обсуждение и вывод меня очень смущает
http://vgk.lv/ru/forum/4/87499
вот тут тоже похожее обсуждение и вывод меня очень смущает
http://vgk.lv/ru/forum/4/87499
Mummika 11.01.2010 18:16
736 сообщений на сайте
736 сообщений на сайте
Хорошо оказав услугу в декабре я имею право выписать счёт в течении 15 дней т.е.в январе.Но согласно изменений данный вид услуг попадает в декларацию не по дате выписки счёта , а по дате оказания услуги.
Albina а можно ссылочку на обсуждение? я что-то пропустила, редко тут бываю.. То есть услуги с европой вообще под пвн не попадают?
Mummika 11.01.2010 18:55
736 сообщений на сайте
736 сообщений на сайте
Mummika, вот ссылочку не дам, сама уже не найду.
Anzela
сообщений: 49 11.01.2010 18:49
Но согласно изменений данный вид услуг попадает в декларацию не по дате выписки счёта , а по дате оказания услуги.
Это согласно каким изменениям?
Anzela
сообщений: 49 11.01.2010 18:49
Но согласно изменений данный вид услуг попадает в декларацию не по дате выписки счёта , а по дате оказания услуги.
Это согласно каким изменениям?
(119) Šā likuma 4.1 panta ceturtajā daļā minētos pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta ir cita dalībvalsts, trešā valsts vai trešā teritorija, apliekamā persona iekļauj tā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, kurā pakalpojums sniegts tā saņēmējam vai atlīdzība par pakalpojumu saņemta pirms pakalpojuma sniegšanas.
I prednalog sootvetstvenno tozhe po date okazaniaj uslugi,a ne po date schjota, ishodja iz etogo punkta.
( 10.1.2)?
Nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, izņemot tos pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 4.1 panta ceturto daļu, atskaitāmas pēc preču vai pakalpojuma un nodokļa rēķina saņemšanas vai pēc nodokļa rēķinā norādītās nodokļa summas samaksas avansā. Pakalpojumiem, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 4.1 panta ceturto daļu, priekšnodoklis atskaitāms pēc šo pakalpojumu saņemšanas vai tad, kad par šo pakalpojumu ir veikta samaksa avansā.
( 10.1.2)?
Nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, izņemot tos pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 4.1 panta ceturto daļu, atskaitāmas pēc preču vai pakalpojuma un nodokļa rēķina saņemšanas vai pēc nodokļa rēķinā norādītās nodokļa summas samaksas avansā. Pakalpojumiem, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 4.1 panta ceturto daļu, priekšnodoklis atskaitāms pēc šo pakalpojumu saņemšanas vai tad, kad par šo pakalpojumu ir veikta samaksa avansā.
Ja tozhe ne ponimaju kak seichas delatj? U menja realjno budut scheta , kotorije budut vistavleni v janvare za dekabrj....i v kakom periode ih pokazivatj teperj?
Jesli tak, to ja ne ponimaju kak vesti uchjot Mozhet kto to stalkivalsja? ja ne poniamju teperj , jesli teperj v deklraciju po uslugam popadjut scheta ne po date invoisa, a po date uslugi, to kak nastroitj programmu:-< i poluchajetsa v prilozheniji k deklraciji, rashifrovivaja sdelki boljshe 1000 Ls, naprimer, v janvarskoi deklraciji, pojavjatsa scheta, kotorije bili vipisanni postavshikami v fevrale, t.k. usluga realjno bila poluchena v janvare...
А если получили счёт после 20 числа,что на практике происходит не редко,вообще надо делать исправление декларации:-(
А меня вот еще одна проблема интересует. Если мы оказываем европейцам услугу, связанную с экспортом или импортом, то на какую статью теперь ссылаться, с 0% выставлять или вообще без ПВН и в каком периоде в декларации показывать. Кто знает?
Tak teperj poluchajetsa nado sdelatj v programme tak, chto bi glavnaja data, po kotoroi formirujetsa deklaracija, bila data uslugi...Ja ne ponimaju kak, no dumaju moji programmisti skazhut, chto dutki nam. Vsja programma osnovanna, na date invoisa i vsje:-O Mozhet kto podskazhet kak luchshe togda vesti uchjot?
Если мы оказываем европейцам услугу, связанную с экспортом или импортом, то на какую статью теперь ссылаться, с 0% выставлять или вообще без ПВН и в каком периоде в декларации показывать. Кто знает?
_______
Kak ponjala, statja 7.1.2 ostalasj bez izmenenija ( iskljuchenije fiz.lica), poetomu 0 % i pokazivatj po date vistavlennogo invoisa. A vhodjashijescheta v deklaraciji po-mojemu ne rasshifrovivajutsa po statje 7.1.2. kak i ranjshe.
Если мы оказываем европейцам услугу, связанную с экспортом или импортом, то на какую статью теперь ссылаться, с 0% выставлять или вообще без ПВН и в каком периоде в декларации показывать. Кто знает?
_______
Kak ponjala, statja 7.1.2 ostalasj bez izmenenija ( iskljuchenije fiz.lica), poetomu 0 % i pokazivatj po date vistavlennogo invoisa. A vhodjashijescheta v deklaraciji po-mojemu ne rasshifrovivajutsa po statje 7.1.2. kak i ranjshe.
люди подскажите на каком основании вообще без пвн? где это написано??
Mummika 11.01.2010 22:12
736 сообщений на сайте
736 сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть