Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит
Извещение в СГД об изменении такс.периода ндс с 1 мес. до 6 мес К списку тем
Ответы (181)
А нам Латгальская сегодня прислала без всяких заявлений изменения - большими красными буквами выделено, что у нас теперь период полгода.
Наташа (старина), а начальству и говорить не буду.Пусть бумажки вовремя отдают.
Наташа (старина), а начальству и говорить не буду.Пусть бумажки вовремя отдают.
бланк заявления VID прислал, могу переслать, в EDS "Papildu informācija PVN deklarācija" заявление подсоединяется, но сдать не рискнула пока
Написала заявление по образцу из хранилища RcS (fail .xml) и забросила в эту форму
Cilla 22.01.2010 17:52
154 сообщения на сайте
154 сообщения на сайте
Ну конечно. Как всегда предоставили простор для фантазии, как могеш так и выкручивайся
Cilla 22.01.2010 17:55
154 сообщения на сайте
154 сообщения на сайте
Добрый день!
Для сведения: по е-майлу отправила вопрос в ВИД, можно ли оставить таксационный период месяц, хотя по закону по критериям должны перейти на квартал? Ответили, что закон определяет период таксации и "to nevar izvēlēties brīvprātīgi."
Для сведения: по е-майлу отправила вопрос в ВИД, можно ли оставить таксационный период месяц, хотя по закону по критериям должны перейти на квартал? Ответили, что закон определяет период таксации и "to nevar izvēlēties brīvprātīgi."
Antivaa 25.01.2010 10:27
53 сообщения на сайте
53 сообщения на сайте
Мне тоже на почту прислали
Valsts ieņēmumu dienests informē, ka saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 9.pantapirmās daļas nosacījumiem un jūsu 2009.gadā apliekamo darījumu apjoma veikto analīzi, ir mainījies pievienotās vērtības nodokļa taksācijas periods.
Lūdzam pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju iesniegt reizi ceturksnī, reizi pusgadā (norādīt vajadzīgo periodu).
Не пойму только, что они анализировали и как, если по всем критериям нам надо подавать ежемесячную декларацию.
Valsts ieņēmumu dienests informē, ka saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 9.pantapirmās daļas nosacījumiem un jūsu 2009.gadā apliekamo darījumu apjoma veikto analīzi, ir mainījies pievienotās vērtības nodokļa taksācijas periods.
Lūdzam pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju iesniegt reizi ceturksnī, reizi pusgadā (norādīt vajadzīgo periodu).
Не пойму только, что они анализировали и как, если по всем критериям нам надо подавать ежемесячную декларацию.
Тоже получила это письмо с Курземского ВИД на свой мейл. Причём, в этом предместье у меня одна фирма не ПВН плательщик, другая, а она 100% не подходит под эти критерии, я уже в ней не работаю...
И какие они данные анализировали:-/ автоматом шлют всем подряд.
И какие они данные анализировали:-/ автоматом шлют всем подряд.
Я думаю, что анализируют они оборот по декларациям, а сделки с другими странами не анализируют.
По поводу письма в СГД.
Отправила заявление на е-майл.Получила ответ из Видземской
Labdien!
Informējam, ka iesniegumi jāiesniedz VID nodaļā ar oriģinālparakstu.
Жду ответа из Латгальской и Курземкой.
По поводу письма в СГД.
Отправила заявление на е-майл.Получила ответ из Видземской
Labdien!
Informējam, ka iesniegumi jāiesniedz VID nodaļā ar oriģinālparakstu.
Жду ответа из Латгальской и Курземкой.
анализируют они оборот по декларациям
тоже мимо , если оборот 100-150 тыщ в месяц, как они его анализируют?
восстанавливаю одну фирму, взяла недавно, оборот за 2009 пока неизвестен. Вроде попадаем на полугодовую, если по ПВН-кам считать, а выяснится где-нить в марте, что нет. И что тогда?
тоже мимо , если оборот 100-150 тыщ в месяц, как они его анализируют?
восстанавливаю одну фирму, взяла недавно, оборот за 2009 пока неизвестен. Вроде попадаем на полугодовую, если по ПВН-кам считать, а выяснится где-нить в марте, что нет. И что тогда?
Meek
сообщений: 2456 18.01.2010 17:03
Если у меня есть закупки товара или материалов в ЕС, я остаюсь на ежемесячной декларации. Уже saskaņots ar VID.
-------------------------
Kurā VIDā jūs saskaņojāt? Man nupat pateica, ka ja ir TIKAI preču IEPIRKŠANA no ES valstīm un citu darījumu ar ES nav (pakalpojumi, preču realizācija), tad ir jāmaina PVN taksācijas periods uz kvartālu vai pusgadu (skatoties pēc darījumu apjomiem). Minot, ka blakus PVN likuma 4.1 un 18.pantiem ir jālasa 20.pants
сообщений: 2456 18.01.2010 17:03
Если у меня есть закупки товара или материалов в ЕС, я остаюсь на ежемесячной декларации. Уже saskaņots ar VID.
-------------------------
Kurā VIDā jūs saskaņojāt? Man nupat pateica, ka ja ir TIKAI preču IEPIRKŠANA no ES valstīm un citu darījumu ar ES nav (pakalpojumi, preču realizācija), tad ir jāmaina PVN taksācijas periods uz kvartālu vai pusgadu (skatoties pēc darījumu apjomiem). Minot, ka blakus PVN likuma 4.1 un 18.pantiem ir jālasa 20.pants
Dinaro 25.01.2010 16:21
8241 сообщение на сайте
8241 сообщение на сайте
Ответили, что закон определяет период таксации и "to nevar izvēlēties brīvprātīgi."
---
Informējam, ka iesniegumi jāiesniedz VID nodaļā ar oriģinālparakstu.
---
Таки я ни хрена не поняла. Действуем согласно закону или заявление пишем????
---
Informējam, ka iesniegumi jāiesniedz VID nodaļā ar oriģinālparakstu.
---
Таки я ни хрена не поняла. Действуем согласно закону или заявление пишем????
Rakstām nevis iesniegumu, bet paziņojumu. Man uz e-pastu atsūtīja šādu Paziņojuma tekstu:
VID Latgales nodokļu un
muitas administrācijas
______________ nodaļas vadītājam
________________________________
uzņēmuma nosaukums, fiziskajai personai – vārds, uzvārds
________________________________
reģistrācijas numurs, fiziskajai personai – personas kods
________________________________
adrese
________________________________
Paziņojums.
Saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 9.panta1., 11.;12.; 15. daļu, paziņoju, ka PVN deklarācijas taksācijas periods 20___.gadā ir __________________.
Rakstiska atbilde nav nepieciešama.
________________________
datums
___________________ ____________________
paraksts atšifrējums
Esmu informēts, ka
• saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 9.panta14.daļu, ja apliekamā persona, kurai saskaņā ar šā panta 1.1 vai 1.2 daļu taksācijas periods ir viens kalendārais ceturksnis vai puse no kalendārā gada, veic šā likuma 4.1 panta ceturtajā daļā vai 18.pantā noteiktos darījumus, kuru veikšanas vieta ir cita dalībvalsts, tai taksācijas periods ir viens kalendārais mēnesis un tas tiek saglabāts līdz taksācijas gada beigām;
• saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 9.panta15.daļu, par taksācijas perioda maiņu apliekamā persona informē Valsts ieņēmumu dienestu:
- ja periodam ir jāmainās no ceturkšņa uz mēnesi, — iesniedzot nodokļa deklarāciju par janvāri;
- ja periodam ir jāmainās no mēneša uz ceturksni, — iesniedzot paziņojumu līdz
taksācijas gada 31.janvārim.
Iepazinos
uzvārds
(personiskais paraksts)
VID Latgales nodokļu un
muitas administrācijas
______________ nodaļas vadītājam
________________________________
uzņēmuma nosaukums, fiziskajai personai – vārds, uzvārds
________________________________
reģistrācijas numurs, fiziskajai personai – personas kods
________________________________
adrese
________________________________
Paziņojums.
Saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 9.panta1., 11.;12.; 15. daļu, paziņoju, ka PVN deklarācijas taksācijas periods 20___.gadā ir __________________.
Rakstiska atbilde nav nepieciešama.
________________________
datums
___________________ ____________________
paraksts atšifrējums
Esmu informēts, ka
• saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 9.panta14.daļu, ja apliekamā persona, kurai saskaņā ar šā panta 1.1 vai 1.2 daļu taksācijas periods ir viens kalendārais ceturksnis vai puse no kalendārā gada, veic šā likuma 4.1 panta ceturtajā daļā vai 18.pantā noteiktos darījumus, kuru veikšanas vieta ir cita dalībvalsts, tai taksācijas periods ir viens kalendārais mēnesis un tas tiek saglabāts līdz taksācijas gada beigām;
• saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 9.panta15.daļu, par taksācijas perioda maiņu apliekamā persona informē Valsts ieņēmumu dienestu:
- ja periodam ir jāmainās no ceturkšņa uz mēnesi, — iesniedzot nodokļa deklarāciju par janvāri;
- ja periodam ir jāmainās no mēneša uz ceturksni, — iesniedzot paziņojumu līdz
taksācijas gada 31.janvārim.
Iepazinos
uzvārds
(personiskais paraksts)
Dinaro 25.01.2010 19:38
8241 сообщение на сайте
8241 сообщение на сайте
Курземский ВИД сказал, что посылать надо по обычной почте и что, если из ЕС даже только покупка товара, декларация будет ежемесячно. Обосновали это тем , что " при покупке- это же европейский предналог". Хотя мы реверс крутим. Уже каша в голове- все говорят разное...
Allastar, ну так об этом же и говорится в 18 статье закона об НДС. Вы бы сама в закон заглянули и каши в голове не было бы, глядишь.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть