Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN kontējums
Gribu pārliecināties, vai pareizi grāmatoju PVN kokmateriāliem saņemot
pz D2110 K53101 1000ls norēķini ar piegādātājiem kokm.
D57211 K53101 210ls PVN kokm.
D53101 K57211 210ls samazinu kreditoru parādu
D2391 K57211 210ls slēdzu kontus
Paldies!
Ответы (30)
Principā es domāju, ka pareizs, tikai tā grāmatojot kontā 53101, ja grib salīdzināt ar partneri izskatās kaut kāds ķīselis.Tādēļ sāku grāmatot, lai kontā 53101 būtu tikai reāli maksājamā summā, bet tos PVN grāmatoju atsevišķi nesaistīti ar galveno kontu.Piem D 57211 K 5311
K 5311 K 57211
Jums tas K5311 K57211 skaitās kontu slēgšana?
Ai pārrakstījos
D 57211 K 5311
K 5311 D 57211 , jā slēdzu tos stulbos PVN kontus:-D
Un kurā brīdi jūs kreditorus samaziniet?
Es grāmatoju PVN KM tā:
D-23111 K-57211 PVN KM 210.00 (jūsu piemērs)
D-57211 D-23111 PVN KM 210.00
Darījums ar KM
D-.... K-5311 Kreditori (KM piegādātāji) 1000.00
Un tas pats atsevišķi par KM pakalpojumiem, tikai citos kontos. Man tā ērtāk.
ziņojumu: 19 19.01.2010 17:42
Un kurā brīdi jūs kreditorus samaziniet?
Tad kad samaksā naudu.
Es te mazliet aizrāvos.Protams, ka kreditorus samazina kad samaksā naudu;-)
Bet man tomēr nav īstas pārliecības par manu pareizību:-(
Ir, ir Jums pareizi. Iejiet
www.vid.gov.lvtur ir pie PVN laikam metodikas un tur tieši ir metodika par kokmateriālu uzskaiti grāmatvedībā. Viss ar visiem kontējumiem smalki aprakstīts.
Nu ja Jūs tā sakāt Ilma, tad būs vien jātic;-) Es pēc tās metodikas arī grāmtoju, bet takā ar kokmateriāliem nav nekādas pieredzes tad šāubos, jo reāli nav kam pajautāt.
Paldies:-)
Ā, ieraudzīju Jums kļūdu
pz D2110 K53101 1000ls norēķini ar piegādātājiem kokm.
D57211 K53101 210ls PVN kokm.
D53101 K57211 210ls samazinu kreditoru parādu , šeit jābūt K 2391
D2391 K57211 210ls slēdzu kontus
Atvainojiet par stulbu jautājumu, bet kapēc tur jābūt 2391?
Jautāju, jo izrakstot rēķinu grāmatoju tā
D23101 K6111 1000ls
D23101 K2391 210ls pvn
D2391 K23101 210ls
D57211 K 2391 210ls, vai man tas pvn neaiziet kaut kur dubultā?
Arī šis nav pareizs.Skatietieskonts 2391 Jums ir trīs reizes, bet konts 57211 tikai vienu reizi un ne ar ko neslēdzas. Šiem diviem papildkontiem ir svstarpēji jāslēdzas.Bet ja viens ir trīs reizes, bet viens tikai vienu reizi, tad viņam Nav ar ko slēgties.
D23101 K6111 1000ls
D23101 K2391 210ls pvn
D2391 K23101 210ls -šeit jābūt D 57211 K 23101
D57211 K 2391 210ls, šeit jābūt D 2391 K 57211
Tad viss slēdzas.
Paldies Ilma!Man vēl kāds jautājums.Vai šķelda un skaidas apliekas ar PVN?
Jā, šķelda un skaida apliekas ar PVN kā parasta prece.
Paldies!Jūtu, ka mans paldies drīz būs jāskaita uz Jūsu bankas kontu;-)
Un kā ir ar neapliekamām personām?Man viņi jāgrāmato atsevišķā kontā, bez pvn?Un pēc tam, kad tiek pārdoti zāģmateriāli tad apliek ar pvn parastā kārtībā?
Закрыть
Краткое описание нарушения