Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
ПВН %?
добрый день.
Помогите поставить жирную точку в вопросе.
Наша фирма (SIA) оказывает услугу(переводит текст) физическому лицу,проживающему в Швейцарии (гражданин данной страны)...человек присылает текст нам по мэйлу),мы переводим и отсылаем ему обратно по мэйлу готовую работу,за что выставляем счёт и получаем деньги.
Так вот-счёт....правильно ли я понимаю,что мы выписываемему счёт С Пвном?
заранее спасибо!
Ответы (74)
А еще на эту тему - если есть поставка с монтажом за границу. То это 0% или опять ничего?
Ой, Тт7, не кипите, Вы нам нужны с холодной головой:-D . Мы будем сами рекламировать их продукцию, но с их стендом. Не могу поверить в это счастье - неужели 0%.
Как мало нужно то для счастьяLOL
А еще на эту тему - если есть поставка с монтажом за границу.
За какую границу? В ЕС поставка или в третью страну?
По совокупности с оборудованием тогда, монтаж по-правильному в цену должен входить. Отдельно было бы, если Ваня продавал, а Федя выезжал на монтаж, тогда для Вани экспорт товара с 0%, а для Феди услуга за пределами ЕС, но уже без указания ставки.
Irina_mizgina
сообщений: 200 26.01.2010 15:21
ПВН %?
добрый день.
Помогите поставить жирную точку в вопросе.
Наша фирма (SIA) оказывает услугу(переводит текст) физическому лицу,проживающему в Швейцарии (гражданин данной страны)...человек присылает текст нам по мэйлу),мы переводим и отсылаем ему обратно по мэйлу готовую работу,за что выставляем счёт и получаем деньги.
Так вот-счёт....правильно ли я понимаю,что мы выписываемему счёт С Пвном?
заранее спасибо!
Сообщить о нарушении правил
1 2 3 следующая »
Tt7
сообщений: 28333 26.01.2010 16:26
Ну раз это третья страна, смотрим статью 4.1 часть 12, местом оказания услуги будет адрес получателя, значит нет и 21%, а стоимость услуги отражаем в декларации 48.2. н
но он же физическое лицо и не налогоплательщикб надо + 21%
Vika_alekseeva, почитайте сначала статью 4 прим закона.
но он же физическое лицо и не налогоплательщикб надо + 21%
Ну раз Вам надо, применяйте, закон такого не требует.
Наша фирма (SIA) оказывает услугу(переводит текст) физическому лицу,проживающему в Швейцарии (гражданин данной страны)...человек присылает текст нам по мэйлу),мы переводим и отсылаем ему обратно по мэйлу готовую работу,за что выставляем счёт и получаем деньги.
Ст 4.1
(5) Если услуга оказывается лицу, которое не осуществляет хозяйственную деятельность, местом оказания услуги, если данной статьей не установлено иное, является:
1) местонахождение хозяйственной деятельности оказывающего услугу лица;
Т.е. место исполнения услуги - ваш адрес - Латвия. Т.е. НДС 21%
Тут читаем, а там не читаем?
(12) Ja pakalpojumu sniedz Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētai personai,
kas neveic saimniecisko darbību, pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā vieta, kur ir šīs personas mītnes vieta vai tās deklarētā dzīvesvieta, vai pastāvīgās uzturēšanās vieta šādiem pakalpojumiem:
3) juridiskie, grāmatvedības, revīzijas, konsultāciju, tulkošanas, ekspertīžu, inženieru un tirgus izpētes pakalpojumi, kā arī datu apstrāde un informācijas sniegšana;
" А еще на эту тему - если есть поставка с монтажом за границу.
За какую границу? В ЕС поставка или в третью страну?"
А разве есть разница?
Как я поняла из всей переписки в этой статье, все, что не является услугой на территории Латвии, НДС не облагаетсяя. ЕС - не Латвия.
Альбина, тут вы правы. Швейцарцу повезло.
Как я поняла из всей переписки в этой статье, все, что не является услугой на территории Латвии, НДС не облагаетсяя. ЕС - не Латвия.
Несовсем так:-)
ПВН облагается, вот только лицо, ответственное за оплату того ПВН в бюджет -не вы. И бюджет не Латвийский.
Подскажите, пожалуйста, а какой ставкой будет облагаться продажа товара (интернет - магазин) физическим лицам:
1. в страны ЕС?
2. в 3 страны?
спасибо.
Сорри, если уже все об этом обговорили.
Мы являемся представителством (ārvalstu komersanta pārstāvniecība)компании зарегистрированой в ЕС. Мы не ведем хоз.деятельности, не имеем ПВН номера, являемся плательщиками только налогов на зарплату сотрудникам. Мама ведет хоз.деятельность в стране ЕС и там имеет свой ПВН номер.
Нам один партнер выставил счет за услугу оказанную в ЛР (и потребленную нами) не нам, а Маме, в счете ссылаясь на статью 4.1(4). В счете нет ПВН.
Правильно ли это?
Если да, то ЛР таким образом себя же надувает, т.к. не получает ПВН. Все другие нам выставлют счета как раньше.
Uvazhajemyje, podskazhyte, chto da kak po poslednemu postu?
Смотря какая услуга, тогда и про ПВН можно думать
Usluga - po nahsej prosjbe is ih sklada otvezti sample nashemu partnjoru.
Закрыть
Краткое описание нарушения