Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Номер НДС для нерезидента К списку тем
Номер НДС для нерезидента
Ситуация. Финская фирма оказывает управленчиские услуги латвийской фирме. Финны зарегистрированны как НДС плательщики у себя в Финляндии и здесь в Латвии. Пытались исключить из Латвийского регистра- ВИД отказал ( аргументируя, что оборот за 12 месяцев больше 10000 лат). Поэтому возникла идея просто начать указывать в их счетах финский номер НДС, получатель прокручивает реверс. Соответственно, за латвийский номер просто сдавать пустые декларации, дождаться оборота меньше 10000 лат и потом исключать..
Пожалуйста Ваши коментарии.
Ответы (4)
А зачем исключаться то? Финны могут и свой финский номер указывать, они будет реверс начислять. Но с ПВНом как-раз то и нет проблем, в отличие от ПНП, управленческие услуги объект ПНП, и в момент перечисления им денюфки , удерживается 10%. По Конвенции можно и не удерживать, нужно оформлять разрешение в нашем ВИДе по 178 Правилам.
С конвенцией и ПНП все в порядке- разрешение есть, ничего не удерживается. А с ПВНом- их напрягает каждый месяц платить из Финляндии в наш бюджет.
Tt7
Спасибо !
Я правильно поняла, что они могут указывать номер ПВН по своему усмотрению?
А PVN отчеты можно вовсе не сдавать. Их исключат естественным образом. Одни наши партнеры два года сдавали пустые отчеты, а ВИД не давал разрешения на исключение. А потом просто перестали сдавать. ВИД прислал грозное письмо о том, что их исключили. На том дело и кончилось.
Закрыть
Краткое описание нарушения