Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

новая PVN декларация - тупость минфина? К списку тем

новая PVN декларация - тупость минфина?
Значит, получаеться так:

читал закон и форум, и общими усилиями, вроде как пришли к выводу, что к услугам оказанным клиенту из ЕС, место хозяйственной деятельности зарегистрировано в другой стране ЕС, не применяеться НИКАКАЯ ставка НДС и эта сделка в декларации НДС не отражаеться...

В то-же время, согласно правилам КМ 1640 требуеться отразить услуги оказанные зарегистрированным в других странах ЕС налогоплательшикам:

IV. Pārskata par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā aizpildīšanas kārtība

23. Pārskatā par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā (turpmāk – PVN 2 pārskats) (3.pielikums) par katru darījumu partneri norāda (ja nepieciešams, ar mīnusa zīmi) summēto preču piegādes (arī preču pārsūtīšanu (no iekšzemes) uz citu dalībvalsti saskaņā ar likuma 33.pantaotro daļu) vai saskaņā ar likuma 4.1 panta ceturto daļu sniegto pakalpojumu Eiropas Savienības teritorijā vērtību, to koriģējot (samazinot) par piešķirtās atlaides, atpakaļ atmaksātā avansa, anulētā pirkuma, piegādāto preču vai pakalpojumu cenas samazinājuma, atpakaļ saņemto preču vai sniegto pakalpojumu vērtību, ja minētie darījumi un preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana notiek gan vienā, gan dažādos taksācijas periodos.

-----------------

Допустим, указали мы в этом приложении и поставку товаров в ЕС, облагаемую по ставке 0%, и оказание услуг... без ставки...

а в самой декларации что мы укажем в графе 45? Будем высчитывать из приложения PVN2 сколько там было товара (указывать в декларации) и сколько было услуг (не указывать???) Что за тупость???
Dmitrijbo
Dmitrijbo 30.01.2010 11:48
199 сообщений на сайте

Ответы (5)

Товар с услугой кодируются в приложениях врозь, так что суммы эти надо разделять.

25.7. aile "K*" norada:

25.7.1. kodu "S" - saskaa ar likuma 27.pantaotras daas 2.punktu ja precu piegade Eiropas Savienibas teritorija tika veikta ka trissturveida darijums atbilstoši likuma 1.panta
35.punktamun apliekama persona taja ir starpnieks (t.i., iegadajas preces Eiropas Savienibas teritorija un piegada tas precu gala saemejam Eiropas Savienibas teritorija);

25.7.2. kods "P" - pakalpojumi, kas saskaa ar likuma 4.1 panta ceturto dau sniegti citu dalibvalstu apliekamajam personam;

25.7.3. kods "G" - precu piegade Eiropas Savienibas teritorija;

25.7.4. kods "C" - tada precu parsutišana (no iekšzemes) uz citu dalibvalsti, kas tiek veikta pec to izlaišanas brivam apgrozijumam iekšzeme (likuma 33.pantaotra daa).
Makssoft
Makssoft 30.01.2010 11:55
24096 сообщений на сайте
Да, но получаеться всё равно надо выбирать из этого ПВН2 суммы для декларации, товары в 45 графу, услуги не в какую... зачем это было нужно???
Dmitrijbo
Dmitrijbo 30.01.2010 12:47
199 сообщений на сайте
Да, но получаеться всё равно надо выбирать из этого ПВН2 суммы для декларации, товары в 45 графу, услуги не в какую... зачем это было нужно???
Dmitrijbo
Dmitrijbo 30.01.2010 12:47
199 сообщений на сайте
зачем выбирать, товар на одном счёте, услуги на другом, само пусть выбирается
Makssoft
Makssoft 30.01.2010 19:50
24096 сообщений на сайте
Ну само, так само... всё равно как то по идиотски... Вам спасибо за пояснения!
Dmitrijbo
Dmitrijbo 30.01.2010 20:57
199 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.