Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Прибыль прошлого года
Договор был заключен в октябре. Акт подписан в январе. ПВН в этом году учитывается, а прибыль считать в январе или учитывать в прошлом году. Тогда какие будут проводки.
Ответы (9)
все работы выполненные в 2009 нужно закрыть промежуточным актом пропорционально работам 2009/2010. стандарт.
% определяют либо на основании отношения уже понесенных затрат к общим затратам по договору (самый распространенный способ), либо по соотношению доходов (предъявленные акты/общей сумме), либо по экспертной оценке (в теории правильнее всего, но на практике практически не используется). Для чего собственно вам и нужны все затраты (факт+прогноз)по договору.
Хотя может это и не ваш случай,что вы там делали?
ну и проводите январём чего вы там мучиетесь если конечно не миллионы проходят
а материалы списаны,возможно,в 2009.Не советуйте неправильно.Соотношение доходов/расходов должно соблюстись.
Дождемся автора.
Nak правильно советует - доход должен соответствовать расходам. Если у вас строительство, делайте внутр.акт выполненных работ на 31.12.
Соотношение доходов/расходов должно соблюстись.согласна, но с вопроса не ???
У нас на форуме настолько некорректно задают вопросы...Иногда сами не понимают,что спрашивают.Не будем гадать.
Закрыть
Краткое описание нарушения