Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
 
  НДС переплата в декларации  К списку тем
  
    
НДС переплата в декларации
    Уважаемые коллеги,
проблема заключается в том, что в июне был случайно заплачен лишний НДС в госкассу на 100 Лс.
И теперь при составлении декларации за июнь я не знаю в какую строку эту разницу записать как предналог.А так же в приложении к декларации.  
    
    
    
      
 
Ответы (4)
      
    
      
        Если Вы его возвращать не собираетесь ( при возврате (+) коррекция) то только в 62.ailē - как аванс для своей хоздеятельности. А в след. месяце соотв.уменьшите ( в бух.справке это зафиксируете).      
      
      
        
        
              
     
      
    
      
        Спасибо за ответ, но что тогда записать в приложении PVN1, по поводу этого?      
      
      
        
        
              
     
      
    
      
        Платежи в госкассу вообще в декларации НДС не указываются. Если вы перечислили в бюджет больше, чем показали в декларации, то у вас образовалась переплата. В этом месяце перечислите на 100 меньше.
СГД считает отдельно суммы, указанные в декларации, и суммы, перечисленные в бюджет. Разница - ваша задолженность иди переплата.      
      
      
        
        
              
     
      
    
      
        Огромное спасибо Maija, теперь все в порядке.      
      
      
        
        
              
     
  
  
  
  Закрыть
  Краткое описание нарушения