Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
PVN atskaite reizi ceturksnii К списку тем
Livucis 09.02.2010 09:32
505 сообщений на сайте
505 сообщений на сайте
Ответы (45)
Meek,а что конкретно ВИД ответил по поводу подачи ПВН декларации поквартально?Если в 2009 году были покупки в ЕС но небыло продажи в ЕС и услуг в ЕС они считают что декларации надо сдавать квартально?Чем аргументируют?Покупка в ЕС не считается?Я сдала декларацию за январь и приложила письмо с просьбой ответить как по их мнению надо сдавать декларацию-за месяц или квартал-пока ничего не ответили.:-(
Leshej 18.02.2010 21:05
852 сообщения на сайте
852 сообщения на сайте
Я по одной фирме уже в январе созвонилась с инспектором и мы решили, что раз у нас есть закупка товара в ЕС и в этом году будет тоже, сдаю ПВН декларацию ежемесячно.
Я по другой фирме спокойно сдаю ПВН декларацию за январь, ибо мы в феврале сделали закупку товара в ЕС, ЕДС ее принимает, а инспектор (другая) мне звонит, чтобы мы писали заявление на анулирование этой декларации и переход на квартальную.
Ну мы малость поспорили, обсудили нормы закона.
9. pants. Nodokļa taksācijas periods
(1) Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendārais mēnesis apliekamajai personai, kuras veikto apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā pārsniedz 35 000 latu vai kura veic šā likuma 4.1 panta ceturtajā daļā vai 18.pantā noteiktos darījumus, kuru veikšanas vieta ir cita dalībvalsts.
"18.pantā noteiktos darījumus, kuru veikšanas vieta ir cita dalībvalsts." - не относится к preču IEGADE no ES, только продажа товара им и услуги.
Созвонилась с первой инспекторшой, она сказала, что они сами сначала как мы думали, а потом им сверху все наобъясняли, и теперь по первой фирмочке мне тоже надо переходить на квартальный.
Хорошо я хоть ту декларацию не успела еще сдать.
Отправила им сообщение о перемене таксационного периода. Инспектор сказала что не страшно, что с опозданием.
А по второй пришлось писать письмо на анулирование январской декларации и о перемене таксационного периода.
Вот жду, чего мне ЭДС наотвечает.
Я по другой фирме спокойно сдаю ПВН декларацию за январь, ибо мы в феврале сделали закупку товара в ЕС, ЕДС ее принимает, а инспектор (другая) мне звонит, чтобы мы писали заявление на анулирование этой декларации и переход на квартальную.
Ну мы малость поспорили, обсудили нормы закона.
9. pants. Nodokļa taksācijas periods
(1) Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendārais mēnesis apliekamajai personai, kuras veikto apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā pārsniedz 35 000 latu vai kura veic šā likuma 4.1 panta ceturtajā daļā vai 18.pantā noteiktos darījumus, kuru veikšanas vieta ir cita dalībvalsts.
"18.pantā noteiktos darījumus, kuru veikšanas vieta ir cita dalībvalsts." - не относится к preču IEGADE no ES, только продажа товара им и услуги.
Созвонилась с первой инспекторшой, она сказала, что они сами сначала как мы думали, а потом им сверху все наобъясняли, и теперь по первой фирмочке мне тоже надо переходить на квартальный.
Хорошо я хоть ту декларацию не успела еще сдать.
Отправила им сообщение о перемене таксационного периода. Инспектор сказала что не страшно, что с опозданием.
А по второй пришлось писать письмо на анулирование январской декларации и о перемене таксационного периода.
Вот жду, чего мне ЭДС наотвечает.
Bet mums VID teica, ka ja ir iesniegts par janvāri kaut gan pienākas par ceturksni nekāda atskaites anulēšana nav vajadzīga. Vienkārši jāsniedz kopā par ceturksni un VID janvāri pats neņems vērā.
Меек,спасибо! То есть если я в январе 2010 года покупаю товар в ЕС или получаю услугу из ЕС но не продаю в ЕС то декларации подаются поквартально и на ежемесячные отчеты переходить не надо пока не будет продажи в ЕС или оказание услуги в ЕС?
Leshej 19.02.2010 11:08
852 сообщения на сайте
852 сообщения на сайте
Про услуги читайте 4.1 панту, у меня только товар.
Осторожнее с неанулированными декларациями. У знакомой пару лет назад были проблемы, ей СГД исправленную декларацию умудрились посчитать как дополнительную. Я так и не поняла как, но они засуммировали указанный налог и получилась двойная сумма к уплате. Долго доказывали, что сумма должна быть только по исправленной декларации.
Осторожнее с неанулированными декларациями. У знакомой пару лет назад были проблемы, ей СГД исправленную декларацию умудрились посчитать как дополнительную. Я так и не поняла как, но они засуммировали указанный налог и получилась двойная сумма к уплате. Долго доказывали, что сумма должна быть только по исправленной декларации.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть