Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
I opjatj PVN К списку тем
Tanjusha28 13.07.2004 11:25
266 сообщений на сайте
266 сообщений на сайте
Ответы (5)
С третьими странами Вы как и раньше должны уплачиват НДС на таможне и соответственно он появляется в таможенной декларации. В декларации раньше 22графа, сейчас 61. 2.- preces no ES 50-55-64rindā проводки делаете сами на INVOICE от поставщика D2311K571 и наоборот-реверс.
Da s tretjimi i tak vsjo jasno.A vot s ES?
Tanjusha28 13.07.2004 12:43
266 сообщений на сайте
266 сообщений на сайте
Я же сказала: сами начисляете и уплачиваете, проводки указываете на инвойсе поставщика, где он прменил ставку 0%. Grozījumi likuma par PVN 9.8 gpanta(41)-Apliekamā persona, kas veic preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā, par iegādātajām precēm nodokļa rēķinu neizraksta. Apliekamā persona nodokļa aprēķināšanai un priekšnodokļa atskaitīšanai veic nepieciešamos aprēķinus uz preču piegādātāja izrakstītā nodokļa rēķina pamata.
Spasibo
Tanjusha28 13.07.2004 13:04
266 сообщений на сайте
266 сообщений на сайте
Так в Законе написано - делать реверс можно на основании налогового счёта. А если в инвойсе нет VAT- регистрационного номера ( ну не успели они перестроить свои програамы под требования нашего Налогового законодательства) - разве это будет считаться налоговым счётом?
Начислить- то нам разрешат,а вот реверс сделать при аудите .........
Начислить- то нам разрешат,а вот реверс сделать при аудите .........
Lenaliber 14.07.2004 18:56
3 сообщения на сайте
3 сообщения на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть