Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
RU.PVN pielikums
добрый день.
прошу вас помочь разабраться,Российская фирма оказала услугу (ндс=0).В декларации я должна указать 48.2 строке,а реверс я указываю в 55 строке и 64?
надо ли кроме pvn 1.pielikums1 заполнять pvn 1 piekikums 3.daļa?
Извините за глупый вопрос,но чем больше читаю,тем меньше ясности.
Ответы (6)
В 48.2 - то, что вы оказали Российской фирме.
в моем случае нам оказывает услугу российская фирма.
как показать реверс?
В декларации рассчитанный НДС указывается в строке 54 и отчисленный в строке 63 (в соответствии с п.3 первой части статьи 10 Закона о НДС).
В ЭДС, заполняя "PVN 1", в графе 5 поставить "галочку" на NRZ (нерезидент), тогда "затуманятся" графы с кодом LV и можно вписать наименование поставщика услуг - нерезидента и его иностранный рег.номер.
большущее спасибо.
очень четкий ответ.
это вообще фантастика.какие сюжеты хочется вышивать в наше время?
Закрыть
Краткое описание нарушения