PVN декларация - ПВН плательщик-нерезидент
Коллеги, нужна помощь, а то голова уже кругом идет.Ситуация следующая: фирма-нерезидент имеет номер PVN плательщика и сдает в Латвии отчеты. С 01.01.10 счета за услуги пойдут без PVN по месту фактической регистрации - т.е их в Латвийской декларации быть не должно. Но.. в январе есть счета от LV резидентов на LV номер за декабрьские услуги + по бух. регистрам идут счета декабря, полученные в январе и проведенные январем (дата документов - декабрь).
Вопрос: как мне эти счета в новой декларации отображать - как всегда, в строке коррекции, или вообще декабрьскую декларацию исправлять?