Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Для новичков

kļūdu norakstīšana К списку тем

kļūdu norakstīšana
Tīri kā jūs darītu? - 2007.gadair kļūdaini iegrāmatota ienākošā PPR, palielinot summu par 118 Ls (PVN 18 lS). Vai tagad ir vērts mainīt kontu atlikumus šādas summas dēļ? vai vnk norakstīt uz 8 kontu grupu? paldies
Bison09
Bison09 22.02.2010 16:28
659 сообщений на сайте

Ответы (10)

Nu nezinu, nezinu. Es negribētu rakt vaļā 2007.gadu esmu slinka:-x
Frezy
Frezy 22.02.2010 16:31
1986 сообщений на сайте
Bilanci tāpat nevari labot. Es veiktu korekciju UIN (2007g.) un korekciju PVN ar 01.01.2009.
Rosewater
Rosewater 22.02.2010 16:59
13 сообщений на сайте
Tikai neprasiet kā jāveic korekcija! Te ir ļoti daudz tēmu par šo lietu! Ar piemēriem!
Andaz
Andaz 22.02.2010 17:50
27892 сообщения на сайте
Pēc 10 mēnešiem, par 2007 gadu neviens vairs zinis neliksies.

Līdz tam arī ... vēl jāatrod tā kļūda.

Ja būs pārbaude, tad kaut ko taču atrast vajag ... Varbūt lai arī tiek ... Lai atrod šos 18Ls
Cena
Cena 22.02.2010 18:21
194 сообщения на сайте
labs domu gājiens! bet ja tāda liela summa būs 8jā kontu grupā - nebūs aizdomīgi liels cipars? nu es domāju, ka tie nav nekādi santīmi...
Bison09
Bison09 23.02.2010 15:29
659 сообщений на сайте
kam liels, kam ne-e....
Arma
Arma 23.02.2010 15:55
339 сообщений на сайте
Ja par šo summu nesakrīt savst. norēķini ar piegādātāju - tad, domāju, nav jēga saspringt un labot pie 2009. gada pārskata sastādīšanas.
Liepupe
Liepupe 23.02.2010 17:18
нет сообщений на сайте
tad var tā e vienkārši nākamo PVN samaksāju par tiem 18 Ls vairāk un deklarācijā pielieku pie korekcijas (57.rinda - bez atšifrējuma)? un vairāk neko neaiztieku...
Bison09
Bison09 25.02.2010 12:50
659 сообщений на сайте
varbūt kāds lūdzu palīdziet - es nesaprotu ko man īsti darīt.kopumā atradu 2 klūdas no 2007.gadakā rezultātā koriģējas pvn konts gan D, gan K puse. ( tai skaitā par nelielām summām koriģējas arī 7120 gan ieņēmumu konts).kā būtu labāk? teorētiski to PVN var ielikt nākamā mēneša atskaitē kā korekciju, bet tur tik kādi 3 Ls beigās sanāk. Ko ar UIN derklarāciju? ir vērts par tādām summām kaut ko mainīt vai vienkārši norakstīt? lūdzu palīdziet
Bison09
Bison09 01.03.2010 16:03
659 сообщений на сайте
LGS Nr.3 "Notikumi pēc bilances datuma" - lasiet.
Andaz
Andaz 02.03.2010 13:50
27892 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.