muitas audits
на фирме в конце 2009 года был таможенный аудит за период 2006-2007 год, проверялми сделки по 2-м декларациям по которым не был начислен таможенный налог. Все благополучно прошло, сами расчитали, заплатили во время. Во время проверки оказалось, что по одной таможенной накладной все ОК и получили лемумс на возврат переплаченной суммы (налог+штрафы). Все провели. Закончился 2009 год, в январе 2010 получаем очередной лемумс, что и по первой декларации тоже все ок и оплаченную сумму налогов и штрафов мы тоже можем вернуть. Возникает у меня вопрос. Как это отразить в проводках? дело в том, что доначисленный НДС, согласно лемумся мы в декабре в момент оплаты поставили в предналог, показали в балансе штрафы. А как теперь все это вернуть, показать долг из бюджета по таможенным налогам, через коррекцию по НДС или иначе, обратные проводки просто сделать через бух.справку на основании лемумса? 5777/5721 5721/8260?5777 у меня налоги на таможне