Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
НДС
Получаем от фирмы скидку на товар-проводка Д2310К6410 и Д2310К5721.В какой строке декларации нужно показывать этот НДС - в 41 или в 57.Спорили с одним бухгалтером - он говорит ,что скидки,возврат товара в графах 57,67,но читаю пр.1640,57-суммы налога ,которые в предыдущие такс.периоды были отчислены как предналог и которые уплачивают в гос.бюджет.В том числе сумма отчисленного предналога за неоплаченный утраченный долг,которую возвращает в бюджет получатель товара или услуги.
Ответы (8)
Правильно,я перепутала в 41 саму сделку а НДС в 52.Спасибо
вообще нужно начать с того, за какой период вам предоставлена скидка. Потому как варианты могут быть разные.
но читаю пр.1640,57-суммы налога ,которые в предыдущие такс.периоды были отчислены как предналог и которые уплачивают в гос.бюджет.
И что Вам не понравилось?
разве что-то поменялось? согласна с Iriss- все зависит от того, в каком периоде предоставлена скидка- в одном таксационном периоде с самим счетом или в разных
если в разных периодах,значит надо в 57 и 67,а если он в 67,нужно его расшифровывать в НДС1 ?
Jā,pēc pašreizējiem noteikumiem tā ir. Kā var lasīt forumā, daži VID pieprasa atšifrēt arī 57.rinduPVN1 III.pielikumā.
Vēl man piebilde par Jūsu kontējumu.Parasti saņemtās atlaides uzrāda 7.kontugrupā.
Закрыть
Краткое описание нарушения