Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

pvn dekl ceturksnī К списку тем

pvn dekl ceturksnī
Labdien,sakiet,ja VID ir noteicis,ka pvn atskaites jānodod reizi ceturksnī un ja kādā no ceturkšņa mēnešiem ir pvn parāds,kad šis parāds jānomaksā?paldies
Anitta55
Anitta55 02.03.2010 09:02
601 сообщение на сайте

Ответы (17)

Не поняла. Долг возникает когда сдается отчет, но не раньше 20 числа следующего за сдачей отчета месяца.
Iriss
Iriss 02.03.2010 09:13
12893 сообщения на сайте
Iriss,pvn deklaraciju es nodosu reizi ceturksnī,bet tas nenozīmē,ka tikai īsi pirms ceturkšņa beigām es sākšu uzskaitīt ceturkšņa mēnešu ieņēmumus un izdevumus,es jautājumā biju domājusi tā,ja piemēram tagad uzksaitot februāra ieņ un izd,man grāmatvedības reģistros par februāri sanāk pvn parāds.
Anitta55
Anitta55 02.03.2010 09:16
601 сообщение на сайте
Какое отношение ваши бухгалтерские регистры имеют к долгам перед бюджетом? Сдается декларация и платится налог сразу за квартал.
Iriss
Iriss 02.03.2010 09:20
12893 сообщения на сайте
Paldies Iriss...īsti nesapratu PVN likuma jaunumus,tāpēc ar jautāju..Jauku jums dienu!
Anitta55
Anitta55 02.03.2010 09:26
601 сообщение на сайте
Вообще у меня есть фирмы, которые платят авансом, каждый месяц, в любой день, потому что платить раз в полгода- у меня такие, на полгода, им очень сложно. Просто в бюджете висит преплата, когда сдается отчет, сответственно аванс засчитывается. Вы берите, как вашему предприятию удобней и удачи вам
Iriss
Iriss 02.03.2010 09:39
12893 сообщения на сайте
Tieši tā, ja gribat varat jau tagad maksāt PVN avansā:))
Pikapu
Pikapu 02.03.2010 10:44
328 сообщений на сайте
Vēlreiz paldies Irisai un Pikapu!nu jau tapis skaidrāk;-)
Anitta55
Anitta55 02.03.2010 11:50
601 сообщение на сайте
PVN (maksājamais vai priekšnodoklis) VIDā tiek uzskaitīts, tikai pamatojoties uz Jūsu deklarāciju.

Nav deklarācijas - nav PVN.

Pirmā deklarācija būs par 2010.g. 1.cet - līdz 15.04.2010

Tad aī uzskaitīs PVN VIDā.

Un ja atlikums par labu valstij - tas Jums jāsamaksā līdz 20.04.2010.

Un tā arī turpmāk - pa ceturkšņiem.

Iedomājieties, ka tagad mēnesis ir 3 mēnešus garš.

Precīzāk - taksācijas periods vienai deklarācijai bija 1 mēnesis, tagad - 3 mēneši.

Deklarācijā Jūs iekļausiet 3 mēnešu apliekamos un citus darījumus, aprēķināto PVN par 3 mēnešiem (I-III), priekšnodokli kopā par visiem 3 mēnešiem utt.

Vai tagad kļuva skaidrāks?

Aivars007
Aivars007 02.03.2010 16:10
26984 сообщения на сайте
Спрошу здесь, чтоб новую тему не создавать.

Насколько я поняла для смены периода нужно было подать до 31 января заявление. Мы это не сделали абсолютно сознательно. Сейчас приходит письмо из ВИДа, что нам поменяли период на четверть в одностороннем порядке.Ну и какой смысл тогда в статье 9.1.5.2 Ерунда какая-то.
Ollio
Ollio 04.03.2010 11:04
772 сообщения на сайте
смысл tāds, ka jums obligāti bija pašiem tas iesniegums jāuzraksta un jāiesniedz, nevis jāgaida, kamēr VIDs izdara jūsu vietā.
Andaz
Andaz 04.03.2010 11:25
27892 сообщения на сайте
Да здравствует бюрократия.

Дело все в том, что у нас раз в год бывает сделка с ЕС.В прошлом году в мае, сейчас в феврале. Не подходим мы под 9.1.2, поэтому и заявление не подавалось. Короче, созвонилась я с ВИДом, изменять они нам обратно период подачи ПВН.
Ollio
Ollio 04.03.2010 11:49
772 сообщения на сайте
Ja jums ir tikai viens darījums, tas nebūs rādījums ikmēneša deklarācijas iesniegšanai. Viens darījums gadā ir izņēmums, kas netiek ņemts vērā taksācijas perioda noteikšanai.
Andaz
Andaz 04.03.2010 11:52
27892 сообщения на сайте
(1.4) Ja apliekamā persona, kurai saskaņā ar šā panta 1.1 vai 1.2 daļu taksācijas periods ir viens kalendārais ceturksnis vai puse no kalendārā gada, veic šā likuma 4.1 panta ceturtajā daļā vai 18.pantā noteiktos darījumus, kuru veikšanas vieta ir cita dalībvalsts, tai taksācijas periods ir viens kalendārais mēnesis un tas tiek saglabāts līdz taksācijas gada beigām.

Viens darījums gadā ir izņēmums, kas netiek ņemts vērā taksācijas perioda noteikšanai. Это где такое сказано?

ka jums obligāti bija pašiem tas iesniegums jāuzraksta un jāiesniedz, nevis jāgaida, kamēr VIDs izdara jūsu vietā. Очсенно я с таким вот не согласна, не надоть мне ничего подавать было, потому как обязанность у меня теперь такая, сдаваться или раз в месяц, или раз в квартал, или раз в полгода.
Tt7
Tt7 04.03.2010 12:08
37863 сообщения на сайте
Только хотела скопировать 9.1,4, ТТ7 опередила

Я тоже не понимаю, почему одна сделка tas nebūs rādījums ikmēneša deklarācijas iesniegšanai это ж не необлагаемые сделки.
Ollio
Ollio 04.03.2010 12:19
772 сообщения на сайте
Pameklēšu, kaut kur VIDs man tā bija atbildējis
Andaz
Andaz 05.03.2010 21:27
27892 сообщения на сайте
Ollio, в законе чётко прописано, что если появляется сделка с ЕС, то далее отчитываемся ежемесячно.
Martinas
Martinas 05.03.2010 23:03
38532 сообщения на сайте
Оллио, я так понимаю, что вам надо в февральской декларации показать январь+февраль. а потом сдавать ежемесячно.
Inst
Inst 06.03.2010 18:14
нет сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.