Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
pvn dekl ceturksnī К списку тем
Anitta55 02.03.2010 09:02
601 сообщение на сайте
601 сообщение на сайте
Ответы (17)
Не поняла. Долг возникает когда сдается отчет, но не раньше 20 числа следующего за сдачей отчета месяца.
Iriss,pvn deklaraciju es nodosu reizi ceturksnī,bet tas nenozīmē,ka tikai īsi pirms ceturkšņa beigām es sākšu uzskaitīt ceturkšņa mēnešu ieņēmumus un izdevumus,es jautājumā biju domājusi tā,ja piemēram tagad uzksaitot februāra ieņ un izd,man grāmatvedības reģistros par februāri sanāk pvn parāds.
Anitta55 02.03.2010 09:16
601 сообщение на сайте
601 сообщение на сайте
Какое отношение ваши бухгалтерские регистры имеют к долгам перед бюджетом? Сдается декларация и платится налог сразу за квартал.
Paldies Iriss...īsti nesapratu PVN likuma jaunumus,tāpēc ar jautāju..Jauku jums dienu!
Anitta55 02.03.2010 09:26
601 сообщение на сайте
601 сообщение на сайте
Вообще у меня есть фирмы, которые платят авансом, каждый месяц, в любой день, потому что платить раз в полгода- у меня такие, на полгода, им очень сложно. Просто в бюджете висит преплата, когда сдается отчет, сответственно аванс засчитывается. Вы берите, как вашему предприятию удобней и удачи вам
Vēlreiz paldies Irisai un Pikapu!nu jau tapis skaidrāk;-)
Anitta55 02.03.2010 11:50
601 сообщение на сайте
601 сообщение на сайте
PVN (maksājamais vai priekšnodoklis) VIDā tiek uzskaitīts, tikai pamatojoties uz Jūsu deklarāciju.
Nav deklarācijas - nav PVN.
Pirmā deklarācija būs par 2010.g. 1.cet - līdz 15.04.2010
Tad aī uzskaitīs PVN VIDā.
Un ja atlikums par labu valstij - tas Jums jāsamaksā līdz 20.04.2010.
Un tā arī turpmāk - pa ceturkšņiem.
Iedomājieties, ka tagad mēnesis ir 3 mēnešus garš.
Precīzāk - taksācijas periods vienai deklarācijai bija 1 mēnesis, tagad - 3 mēneši.
Deklarācijā Jūs iekļausiet 3 mēnešu apliekamos un citus darījumus, aprēķināto PVN par 3 mēnešiem (I-III), priekšnodokli kopā par visiem 3 mēnešiem utt.
Vai tagad kļuva skaidrāks?
Nav deklarācijas - nav PVN.
Pirmā deklarācija būs par 2010.g. 1.cet - līdz 15.04.2010
Tad aī uzskaitīs PVN VIDā.
Un ja atlikums par labu valstij - tas Jums jāsamaksā līdz 20.04.2010.
Un tā arī turpmāk - pa ceturkšņiem.
Iedomājieties, ka tagad mēnesis ir 3 mēnešus garš.
Precīzāk - taksācijas periods vienai deklarācijai bija 1 mēnesis, tagad - 3 mēneši.
Deklarācijā Jūs iekļausiet 3 mēnešu apliekamos un citus darījumus, aprēķināto PVN par 3 mēnešiem (I-III), priekšnodokli kopā par visiem 3 mēnešiem utt.
Vai tagad kļuva skaidrāks?
Спрошу здесь, чтоб новую тему не создавать.
Насколько я поняла для смены периода нужно было подать до 31 января заявление. Мы это не сделали абсолютно сознательно. Сейчас приходит письмо из ВИДа, что нам поменяли период на четверть в одностороннем порядке.Ну и какой смысл тогда в статье 9.1.5.2 Ерунда какая-то.
Насколько я поняла для смены периода нужно было подать до 31 января заявление. Мы это не сделали абсолютно сознательно. Сейчас приходит письмо из ВИДа, что нам поменяли период на четверть в одностороннем порядке.Ну и какой смысл тогда в статье 9.1.5.2 Ерунда какая-то.
Ollio 04.03.2010 11:04
772 сообщения на сайте
772 сообщения на сайте
смысл tāds, ka jums obligāti bija pašiem tas iesniegums jāuzraksta un jāiesniedz, nevis jāgaida, kamēr VIDs izdara jūsu vietā.
Да здравствует бюрократия.
Дело все в том, что у нас раз в год бывает сделка с ЕС.В прошлом году в мае, сейчас в феврале. Не подходим мы под 9.1.2, поэтому и заявление не подавалось. Короче, созвонилась я с ВИДом, изменять они нам обратно период подачи ПВН.
Дело все в том, что у нас раз в год бывает сделка с ЕС.В прошлом году в мае, сейчас в феврале. Не подходим мы под 9.1.2, поэтому и заявление не подавалось. Короче, созвонилась я с ВИДом, изменять они нам обратно период подачи ПВН.
Ollio 04.03.2010 11:49
772 сообщения на сайте
772 сообщения на сайте
Ja jums ir tikai viens darījums, tas nebūs rādījums ikmēneša deklarācijas iesniegšanai. Viens darījums gadā ir izņēmums, kas netiek ņemts vērā taksācijas perioda noteikšanai.
(1.4) Ja apliekamā persona, kurai saskaņā ar šā panta 1.1 vai 1.2 daļu taksācijas periods ir viens kalendārais ceturksnis vai puse no kalendārā gada, veic šā likuma 4.1 panta ceturtajā daļā vai 18.pantā noteiktos darījumus, kuru veikšanas vieta ir cita dalībvalsts, tai taksācijas periods ir viens kalendārais mēnesis un tas tiek saglabāts līdz taksācijas gada beigām.
Viens darījums gadā ir izņēmums, kas netiek ņemts vērā taksācijas perioda noteikšanai. Это где такое сказано?
ka jums obligāti bija pašiem tas iesniegums jāuzraksta un jāiesniedz, nevis jāgaida, kamēr VIDs izdara jūsu vietā. Очсенно я с таким вот не согласна, не надоть мне ничего подавать было, потому как обязанность у меня теперь такая, сдаваться или раз в месяц, или раз в квартал, или раз в полгода.
Viens darījums gadā ir izņēmums, kas netiek ņemts vērā taksācijas perioda noteikšanai. Это где такое сказано?
ka jums obligāti bija pašiem tas iesniegums jāuzraksta un jāiesniedz, nevis jāgaida, kamēr VIDs izdara jūsu vietā. Очсенно я с таким вот не согласна, не надоть мне ничего подавать было, потому как обязанность у меня теперь такая, сдаваться или раз в месяц, или раз в квартал, или раз в полгода.
Только хотела скопировать 9.1,4, ТТ7 опередила
Я тоже не понимаю, почему одна сделка tas nebūs rādījums ikmēneša deklarācijas iesniegšanai это ж не необлагаемые сделки.
Я тоже не понимаю, почему одна сделка tas nebūs rādījums ikmēneša deklarācijas iesniegšanai это ж не необлагаемые сделки.
Ollio 04.03.2010 12:19
772 сообщения на сайте
772 сообщения на сайте
Оллио, я так понимаю, что вам надо в февральской декларации показать январь+февраль. а потом сдавать ежемесячно.
Inst 06.03.2010 18:14
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть