Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
VIRS 1000 LATIEM
Labdien, atdūros uz tādu lietu!
KLienti iemaksā Ls 1200 lati- avansa maksājums. Darījums notiks martā. Tūrisma pakalpojumi, uzskaiti veic pēc PVN likuma 13 panta, kur PVN deklarācijā uzrāda starpību un tajā teksācijas periodā, kad pakalpojums ir veikts, proti vairs nebūs 1200, bet (ieņēmumi-izdevumi)=ls 600. Jautājums: Šādi darījumi nav jā'tspoguļo PVN deklarācijā tajā mēnesī, kas tiek iemaksāts avanss?
pēc PVN likuma 13 panta, kur PVN deklarācijā uzrāda starpību un tajā teksācijas periodā, kad pakalpojums ir veikts
Tūrisma pakalpojumu sniedzējiem vispār ir pavisam atšķirīga uzskaite.
Pie tam - atšķiras pašas tūrisma firmas sniegto pakalpojumu zuskaites princips un tūrisma pakalpojumu starpnieka (klientu pievilinātāja) uzskaite.