Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

VIRS 1000 LATIEM К списку тем

VIRS 1000 LATIEM
Labdien, atdūros uz tādu lietu!

KLienti iemaksā Ls 1200 lati- avansa maksājums. Darījums notiks martā. Tūrisma pakalpojumi, uzskaiti veic pēc PVN likuma 13 panta, kur PVN deklarācijā uzrāda starpību un tajā teksācijas periodā, kad pakalpojums ir veikts, proti vairs nebūs 1200, bet (ieņēmumi-izdevumi)=ls 600. Jautājums: Šādi darījumi nav jā'tspoguļo PVN deklarācijā tajā mēnesī, kas tiek iemaksāts avanss?
Sausene
Sausene 12.03.2010 10:01
820 сообщений на сайте

Ответы (2)

pēc PVN likuma 13 panta, kur PVN deklarācijā uzrāda starpību un tajā teksācijas periodā, kad pakalpojums ir veikts
Livijano
Livijano 12.03.2010 10:13
601 сообщение на сайте
Tūrisma pakalpojumu sniedzējiem vispār ir pavisam atšķirīga uzskaite.

Pie tam - atšķiras pašas tūrisma firmas sniegto pakalpojumu zuskaites princips un tūrisma pakalpojumu starpnieka (klientu pievilinātāja) uzskaite.
Andaz
Andaz 15.03.2010 11:07
27892 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.