Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит
счёт в декл НДС К списку тем
Ответы (27)
А чего шведской фирме страдать? Надо будет сторонам пересдать декларации, если сейчас сумма неизвестна. А вообще в 15 дней выставляется счет, потом корректируется дебет-кредитнотой.
знаю,знаю ,что до 15-ого.Они нам дают соглашение рассмотреть до 30-ого.вот и согласовывать будем до победного консенсуса...пока поставлю в декл то что нравится им,а если договоримся-то что нравится нам обоим.
проверьте меня пж-та, если у кого есть время и терпение.в моём случае я выставляю счёт с НДС 0%?заполняю прилож PVN2.в самой декларации эту сумму ставлю в 48.2 строку?(вроде и правила перечитала а как начинаются все эти ссылки на различные панты прям тупею)Спасибо
НДс не 0%,а не указывается вообще. Если это декларация за февраль, то в 48.2 не надо, только в PVN2. С марта -и в 48,2, и в PVN2.
А где же эта сумма тогда в самой декларации? Юля,пожалуйста , ткните меня носом в нужную статью.эта сделка не облагается ПВН?
За январь и февраль -нигде, кроме ПВН2.
Смотрите правила 1640 и изменеия к ним. У меня сейчас под рукой нет, не смогу сказать где точно. Примерно -в разделе заполнение декларации (PVN), где расписано что в какую строку. Почитайте про строку 48,2
Смотрите правила 1640 и изменеия к ним. У меня сейчас под рукой нет, не смогу сказать где точно. Примерно -в разделе заполнение декларации (PVN), где расписано что в какую строку. Почитайте про строку 48,2
Спасибо.Я их и читала.48.2 rindā – to darījumu vērtību, kuru veikšanas vieta nav iekšzeme. Darījumi, kuri atspoguļoti pārskatā "Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā", šajā rindā nav jānorāda;это в старых я читала.значит и в 40 не будет?
Доброе утро.Меня всё ещё терзают смутные сомнения.В отчёт ПВН2 включаются согл.п 23,1 ar nodokli apliekamus pakalpojumus,kuru sniegšanas vieta ir cita ES dalībvalsts.В моём случае сделки облагаются 0%?.(п 28.1)?) Правильно?
Посмотрела.По всем признакам у меня место оказания услуг Территория ЕС.(шведская компания,плательщик ПВН,находится в швеции,не каботаж)/машина работает внутри ЕС.
Значит я должна заполнятьPVN2?(В СГД считают что это приложение относится только к товару),хотя в правилах IV п.23 оговорены и услуги. правильно?
PVN2 с 1 января относится и к товару, и к услугам. А Вы в этом году в СГД по поводу PVN2 справлялись?
Я заполнила декларацию за февраль.в том числе PVN2.Все приложения ушли а декларация нет(вернулась ЕДС).Звонили из ВИДа.нужно пересдать срочно.Но в разговоре девушка уверяла меня,что я не правильно заполнила ПВН 2.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть