Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN deklarācija
Labdien!
Uzņēmums martā ir samaksājis avansu ES piegādātājam par preci, bet preces piegāde notiks aprīlī. Vai marta PVN deklarācijā ir jāiekļauj avansa rēķins un jāuzrāda kā reverss, vai tikai tad, kad prece tiks saņemta - aprīlī?
Iepriekš paldies!
Skatieties savu metodiku par avansiem, kad atskaitat PVN.
Skatieties savu metodiku par avansiem, kad atskaitat PVN.
При чём сдесь какая-то методика, если требования закона есть? По закону обязаны реверс начислять в том периоде, когда оплатили аванс